你好,一般是萬(wàn)分之五每天
河北省電子稅務(wù)局中現(xiàn)在增加逾期申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)有17年度印花稅0的申報(bào)沒(méi)有報(bào),但是以前是看不到這些的也不知道沒(méi)報(bào),請(qǐng)問(wèn)這必須得繳納罰款嗎?如果不管它會(huì)有什么影響不?
增值稅逾期了有什么影響,如果罰款百分之多少?
問(wèn)題電子發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改,也不紅沖會(huì)有影響嗎?就一分錢不修改了那張?zhí)铄e(cuò)的發(fā)票就放在那里可以嗎,會(huì)罰款嗎?如果有影響的話是什么影響?
電子發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改,不沖紅會(huì)有影響嗎?已經(jīng)認(rèn)證了,但是稅號(hào)錯(cuò)了,就一分錢,不管他有什么影響嗎,是電子發(fā)票,我就是購(gòu)買方,如果有影響是什么影響?罰款嗎?
電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過(guò)了。就稅號(hào)錯(cuò)了,有什么影響嗎?我就是購(gòu)買方,如果不重開(kāi)會(huì)有什么影響嗎?會(huì)罰款嗎?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒(méi)有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請(qǐng)問(wèn)老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來(lái),變成新的二級(jí)科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁(yè)版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來(lái)的是60萬(wàn)成本發(fā)票稅率13% 開(kāi)發(fā)票只開(kāi)50萬(wàn)稅率9% 這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請(qǐng)教下,民非營(yíng)利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師請(qǐng)問(wèn)老師公司為員工購(gòu)買的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購(gòu)進(jìn)來(lái)的工衣,購(gòu)進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購(gòu)買進(jìn)來(lái)的花,購(gòu)進(jìn)的這個(gè)動(dòng)作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說(shuō)明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來(lái)。