這個按理說是需要修改成虧損的金額。

小規(guī)模公司,2021年3月30申報匯算清繳要補交稅,用以前年度匯算清繳做分錄,搞不清楚申報年財務(wù)年報是否要改資產(chǎn)負債表中未分配利潤中的數(shù)據(jù)?如不改,就直接是2020年數(shù)據(jù),那么未分配利潤變更數(shù)據(jù)就體現(xiàn)在2021年期末數(shù)據(jù)里,分析對嗎?
請問我通過以前年度損益調(diào)整科目補計提了去年的城建稅?,F(xiàn)在分錄做完了,但是資產(chǎn)負債表未分配利潤減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤了,就差以前年度損益調(diào)整這個數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報表需要改嗎,需要申請更正報表嗎
請問發(fā)現(xiàn)之前會計在做2020年匯算清繳時,數(shù)據(jù)全部是0,資產(chǎn)負債表跟利潤表也是0,我需不需要補報,小規(guī)模納稅人,補報也是虧損的
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時候調(diào)增了幾個項目,凈利潤變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問,今年在報企業(yè)所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補嗎?還是說匯算清繳調(diào)增過了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補了?
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上的當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負債表與企業(yè)所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計準則
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
如果補報會計報表的話,會不會影響稅務(wù)稽查呢
這個是不會引起稽查的
因為我看了一下,如果把資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)跟利潤表的數(shù)據(jù)填上去,那跟之前會計填報的匯算清繳對不上,我怕我把財報提交了,但是匯算清繳沒改過來,會引起稅務(wù)稽查
你下個年度按照正確的填寫就行。