你好!是按收入配比來的了
有個問題請教老師:在新收入準則中延保收入需要分期確認收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r一次性確認了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項分期來進行確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了?反沖多確認的收入我們用的是合同負債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負債表的存貨里面嗎?
你好,老師,我們是建筑公司,之前是按開票金額來確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的,現(xiàn)在要求把簽訂的合同金額全部做應(yīng)收賬款,我該怎么做分錄?
假如公司今年剛開始做工程,簽的都是2年工期的合同,都沒要竣工,那我今年一年的工程施工不是都不能結(jié)轉(zhuǎn)進成本,例如開票收入有1000萬,不是交250萬企業(yè)所得稅?成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候是和收入做一起么,就是確認收入的時候就確認成本么,成本是確認從開工到本次開票期間的成本,還是按照收入占總造價百分比呢
老師,房開企業(yè),項目已竣工驗收,但大部分是安置,在確認收入時是安置價格確認的,成本結(jié)轉(zhuǎn)時是按所有成本分攤后的金額確認的,現(xiàn)存在:稅局要求要按市場價格確認收入,那么在按市場價格確認收入前成本結(jié)轉(zhuǎn)是可以按已定的前位成本全額結(jié)轉(zhuǎn)還是要和收入配比結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師 我們是制造業(yè) 現(xiàn)在有一部分成本一直在生產(chǎn)成本科目下掛的,當時因為是公司的新項目一直在樣品階段 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在可以確定前面發(fā)生的成本生產(chǎn)的樣品沒有價格 確認不了收入,那么這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是直接和日常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣,還是把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到損益里面合適呢?
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費用。
請問污水處理費入什么科目,是否跟水費一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價毛利定多少可以實現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
知道了謝謝老師
你好!不用客氣的了