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老師,我們公司收到一筆財(cái)政撥款,是要給我們下屬餐飲公司的人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我們公司需要確認(rèn)收入嗎,我們公司這筆款屬于政府采購(gòu)行為。

2022-05-16 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 09:38

同學(xué)你好 對(duì)的 需要確認(rèn)收入

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快賬用戶7105 追問(wèn) 2022-05-16 09:45

老師,我們是國(guó)有企業(yè),政府撥款給我們,我們要確定收入,我們撥給下級(jí)公司,他們要確認(rèn)收入,一筆款我們要交2次增值稅嗎,我們撥款給下級(jí)公司,下級(jí)公司會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們,開(kāi)的還是餐飲服務(wù)費(fèi),一筆撥款要交2次增值稅。這個(gè)怎么辦,資金會(huì)有缺口

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齊紅老師 解答 2022-05-16 09:54

這個(gè)可以掛往來(lái)哦

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快賬用戶7105 追問(wèn) 2022-05-16 10:03

到底是確認(rèn)收入還是掛往來(lái)賬呢?這筆款就是給下屬餐飲公司的人工費(fèi),只是餐飲公司是我們的下屬公司,所以這筆款是先撥給我們,我們又給下級(jí)公司,最后餐飲公司開(kāi)發(fā)票給我們公司,掛往來(lái)賬以后就變成,有成本無(wú)收入。

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齊紅老師 解答 2022-05-16 10:12

同學(xué)你好 你可以先掛往來(lái) 等開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做收入

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快賬用戶7105 追問(wèn) 2022-05-16 10:22

老師,我的問(wèn)題重點(diǎn)是如何避免交2次增值稅,我們公司確認(rèn)收入交一次增值稅,餐飲公司開(kāi)票交一次增值稅,這樣資金就會(huì)有缺口,我想知道用什么辦法避免交2次增值稅,餐飲公司開(kāi)票只能開(kāi)成餐飲服務(wù)費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2022-05-16 10:29

同學(xué)你好 第一次只是預(yù)繳的 你開(kāi)不征稅的發(fā)票必須要預(yù)繳的 第二次的時(shí)候可以用預(yù)繳的先抵減然后再按照差額交

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快賬用戶7105 追問(wèn) 2022-05-16 10:43

老師,我沒(méi)明白你的意思

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齊紅老師 解答 2022-05-16 10:54

這個(gè)沒(méi)有多交增值稅呀 不征稅的預(yù)付款發(fā)票必須要預(yù)繳增值稅 是預(yù)繳

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快賬用戶7105 追問(wèn) 2022-05-16 11:33

之后怎么處理

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快賬用戶7105 追問(wèn) 2022-05-16 11:34

還能在退回來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-16 11:43

同學(xué)你好 這個(gè)是預(yù)繳的后期正式開(kāi)發(fā)票申報(bào)的時(shí)候抵減 先把預(yù)繳的抵減了然后再按照剩余的稅交

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