同學(xué)你好 對(duì)的 需要確認(rèn)收入
老師,我們公司收到一筆財(cái)政撥款,是要給我們下屬餐飲公司的人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我們公司需要確認(rèn)收入嗎,我們公司這筆款屬于政府采購(gòu)行為。
我公司屬于BT項(xiàng)目,政府給投資款8個(gè)點(diǎn)作為我們的收入,建工程花了一個(gè)億,應(yīng)該確認(rèn)公司的成本和收入呢,
老師您好:我們公司是街道下面的企業(yè),收到一筆財(cái)政撥款用于修建市政道路(屬于街道工程),那我們公司應(yīng)該怎么做賬呢?應(yīng)該不需要交稅吧?
老師,政府給我們上級(jí)公司打了一次補(bǔ)助款,上級(jí)公司跟我們簽訂了采購(gòu)合同。給我們打了款,我們收到的款性質(zhì)上屬于政府補(bǔ)助嗎?
老師,我們是代理公司,收到政府補(bǔ)貼的款,這些補(bǔ)貼款收到后再打給其他各公司,請(qǐng)問(wèn)下我們公司收到的這筆款計(jì)入什么科目?
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷(xiāo)一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車(chē)輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
老師,我們是國(guó)有企業(yè),政府撥款給我們,我們要確定收入,我們撥給下級(jí)公司,他們要確認(rèn)收入,一筆款我們要交2次增值稅嗎,我們撥款給下級(jí)公司,下級(jí)公司會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們,開(kāi)的還是餐飲服務(wù)費(fèi),一筆撥款要交2次增值稅。這個(gè)怎么辦,資金會(huì)有缺口
這個(gè)可以掛往來(lái)哦
到底是確認(rèn)收入還是掛往來(lái)賬呢?這筆款就是給下屬餐飲公司的人工費(fèi),只是餐飲公司是我們的下屬公司,所以這筆款是先撥給我們,我們又給下級(jí)公司,最后餐飲公司開(kāi)發(fā)票給我們公司,掛往來(lái)賬以后就變成,有成本無(wú)收入。
同學(xué)你好 你可以先掛往來(lái) 等開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做收入
老師,我的問(wèn)題重點(diǎn)是如何避免交2次增值稅,我們公司確認(rèn)收入交一次增值稅,餐飲公司開(kāi)票交一次增值稅,這樣資金就會(huì)有缺口,我想知道用什么辦法避免交2次增值稅,餐飲公司開(kāi)票只能開(kāi)成餐飲服務(wù)費(fèi)。
同學(xué)你好 第一次只是預(yù)繳的 你開(kāi)不征稅的發(fā)票必須要預(yù)繳的 第二次的時(shí)候可以用預(yù)繳的先抵減然后再按照差額交
老師,我沒(méi)明白你的意思
這個(gè)沒(méi)有多交增值稅呀 不征稅的預(yù)付款發(fā)票必須要預(yù)繳增值稅 是預(yù)繳
之后怎么處理
還能在退回來(lái)嗎
同學(xué)你好 這個(gè)是預(yù)繳的后期正式開(kāi)發(fā)票申報(bào)的時(shí)候抵減 先把預(yù)繳的抵減了然后再按照剩余的稅交