同學(xué)您好 可以的,如果后期銷售的產(chǎn)品稅率是13%,可以按照10%計(jì)算扣除 1、取得一般納稅人開具的增值稅發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,以票面增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。 2、取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,以增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、取得自開或代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。 4、取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。
魚蝦海鮮,對(duì)方開具了3%的水產(chǎn)品增值稅普票,我可以做抵扣嗎,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,如果我可以抵扣那么我其他收到專票稅額還可以正常抵扣嗎還是只能選一種方式?
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎 對(duì)方也是小規(guī)模
一般納稅人購買方,收到上游為一般納稅人采用簡易計(jì)稅方法開具的3%增值稅專用發(fā)票,3%增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額購買方可以進(jìn)行抵扣嗎?
一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品有幾種方式計(jì)算增值稅,如果賣方開了一張3%的專票,買方有辦法可以抵扣更多嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會(huì)增加庫存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?