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麻煩老師算一下計(jì)算企業(yè)所得稅 并且寫一下記會(huì)計(jì)分錄

麻煩老師算一下計(jì)算企業(yè)所得稅
并且寫一下記會(huì)計(jì)分錄
2022-05-16 00:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-16 08:02

會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 4500-3000-200-500-240-70+50-19+2=523

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:02

業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額4500*0.15=675全部扣除

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:03

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額20*60%=12 4500*0.005=22.5納稅調(diào)增50-12=38

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:03

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額20*60%=12 4500*0.005=22.5納稅調(diào)增20-12=8

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:04

財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增5

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:04

公益性捐贈(zèng)扣除523*0.12=62.76全都扣除 營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增2+1=3

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:04

國(guó)債利息免稅,納稅調(diào)減2

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:06

殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減30

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:10

福利費(fèi)扣除350*0.14=49納稅調(diào)增50-49=1 教育費(fèi)扣除350*0.08=28全都扣除 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除350*0.02=7納稅調(diào)增8-7=1

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:10

折舊納稅調(diào)增金額是 200*0.9*4/15-200*0.9/5=12

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:12

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 523+38+8+5+3-2-30+1+1+12-15=544 應(yīng)交所得稅是544*0.25=136 補(bǔ)交所得稅136-118.6=17.4

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:19

老師 可以寫一下會(huì)計(jì)分錄嘛

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:21

老師 昨天解答的會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒有+2呀

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:21

需不需要+2呀老師

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:23

兩道題一樣為啥您的計(jì)算結(jié)果不一樣呀老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:25

你說的2具體指的是國(guó)債利息嗎?

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:26

是的 老師

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:26

有點(diǎn)懵了

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:27

不知道您寫的那個(gè)答案對(duì)了

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:27

兩個(gè)結(jié)果不一樣

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:28

這里只有一個(gè)國(guó)債利息是2免稅的

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:29

老師能寫下會(huì)計(jì)分錄嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:31

借以前年度損益調(diào)整17.40 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅17.40

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:34

老師 如果把數(shù)填進(jìn)這張表,改怎么填鴨

老師 如果把數(shù)填進(jìn)這張表,改怎么填鴨
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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:35

不太會(huì)呀老師,麻煩您填一下我學(xué)習(xí)一下

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:35

這個(gè)咱這里沒有,只有計(jì)算知道

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 08:36

是吧計(jì)算結(jié)果放進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-16 08:37

你這個(gè)是填好其他的表,數(shù)字自動(dòng)引過來的再實(shí)際操作中

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 18:01

老師 資產(chǎn)總額5500萬元

老師  資產(chǎn)總額5500萬元
老師  資產(chǎn)總額5500萬元
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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 18:02

所以平均資產(chǎn)總額的年初數(shù)怎么計(jì)算

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 18:02

還有季平均值數(shù)咋算

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 18:04

麻煩老師計(jì)算一下賬面價(jià)值

麻煩老師計(jì)算一下賬面價(jià)值
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齊紅老師 解答 2022-05-16 18:17

你這里是會(huì)計(jì)折舊和稅法折舊的差額,不需要了核算那個(gè)賬面價(jià)值

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 18:18

那折舊費(fèi)怎么算呀老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 18:25

2019年年限平均法200*0.9/5=36 年數(shù)總額法200*0.9*4/15=48

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快賬用戶7683 追問 2022-05-16 18:27

平均資產(chǎn)總額咋算呀 老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 19:24

就是每一個(gè)季度加起來除以3

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會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 4500-3000-200-500-240-70+50-19+2=523
2022-05-16
你好,企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 具體的分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅?
2021-05-17
遞延所得稅金額3450-(3000-3000/20×2),金額×25% 借,所得稅費(fèi)用,差額部分 遞延所得稅,金額你計(jì)算一下 貸,應(yīng)交所得稅2075
2020-08-21
借:所得稅費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企稅
貸:銀行存款
2025-06-05
你好,同學(xué)。 業(yè)務(wù)46: 借:周轉(zhuǎn)材料 11200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1904 貸:銀行存款 13104
2020-12-27
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