不是說非要達(dá)到500萬才轉(zhuǎn)查證征收的 達(dá)到500萬是轉(zhuǎn)一般納稅人 肯定是因為你開票量較大 不符合定期定額標(biāo)準(zhǔn) 因為一開始開業(yè)登記的時候給你定額定的都是2萬3萬一個月 你實際開的金額遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)太多
個體工商戶,是定額征收的,自己已開通銀行基本存款賬戶,有自己的稅控盤,但是最近幾個月了,沒有收入,也沒有支出,也沒開發(fā)票出去,請問,怎么在電子稅務(wù)局申報納稅?查詢了申報信息查詢,里面查詢不到任何信息?怎么回事啦?請指導(dǎo)我一下,第一次,沒有經(jīng)驗
老師,請問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進(jìn)項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
請問一下,我們是個體戶,去年一年查不多開了480多萬的發(fā)票,一直是核定征收,代開專票,可是今年3月份稅務(wù)局打電話說我們發(fā)票開多了,以前給我們定的是一個月開2萬,可我們從20年起都是開的也是兩三百萬,都沒人說,今年把賬戶給我們停了,說要補(bǔ)稅,20年加21年的一共要補(bǔ)4萬多,這合理嗎
老師好!請問一下個體工商戶定期定額征收,這個月稅務(wù)局突然打電話來說要去變更查賬征收是怎么回事呢?去年一年開票也沒有超過500萬呀。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那以后都要拿發(fā)票做賬了嗎,以前都是收據(jù)
個體戶好多零星采購都是沒有發(fā)票
是的 以后你要開始記賬了 平時記得收集成本費(fèi)用發(fā)票? 改成查賬如果你取得不了發(fā)票? 不可以稅前當(dāng)成本扣除?
那收入申報可以只填開票金額嗎,沒開票的金額可以不申報嗎?
收入就是填開票金額? ?沒開票沒人會主動去填報的?
好的,謝謝老師!
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復(fù)有幫助到你 麻煩給個評價哦