你好,同學 借,研發(fā)支出-資本化支出2.6 貸,應(yīng)付職工薪酬2.6 借,研發(fā)支出-資本化支出2 應(yīng)交稅費-增值稅進項0.12 貸,銀行存款2.12 借,研發(fā)支出-資本化支出1.5 應(yīng)交稅費-增值稅進項0.09 貸,銀行存款1.59 借,無形資產(chǎn)6.1 貸,研發(fā)支出-資本化支出6.1
1.從技術(shù)市場購入一項專利權(quán)專用發(fā)票所列的增值稅價款3萬元,增值稅1800元,普通發(fā)票所列的注冊登記費,律師費等2000元。價款均以存款支付,該專利已存入使用 2.公司自行研發(fā)一項新技術(shù),研究過程中領(lǐng)用原材料5萬元,應(yīng)付職工薪酬2萬元 3.月末將上述研究階段發(fā)生的支出予以轉(zhuǎn)銷 4.公司上述自行開發(fā)項目取得初步成功進入開發(fā)階段,發(fā)生應(yīng)付職工薪酬26,000元,以存款支付相關(guān)專用發(fā)票所列的服務(wù)費2萬元,增值稅1200元,經(jīng)確認開發(fā)階段支出全部符合資本化支出 5.該項目開發(fā)取得成功,申請取得專利權(quán)
甲公司20×1年1月開始自行研究開發(fā)某項專利權(quán),研究階段和開發(fā)階段發(fā)生應(yīng)予以費用化的支出250000元,開發(fā)階段發(fā)生的符合資本化條件的支出600 000元,增值稅30000元。20×2年1月1日,該專利權(quán)開發(fā)成功,申請專利,發(fā)生注冊費 12000 元,均以銀行存款支付。 要求∶根據(jù)以上資料,編制相關(guān)的會計分錄
7.公司上述自行開發(fā)項目取得初步成功,進入開發(fā)階段,發(fā)生應(yīng)付職工薪酬26000元;以存款支付相關(guān)專用發(fā)票所列的服務(wù)費用2萬元,增值稅1200元。經(jīng)確認開發(fā)階段支出全部符合資本化條件。8.上述自行開發(fā)項目,取得成功,申請取得專利權(quán)。以存款支付專用發(fā)票所列登記及律師費用15000元,增值稅900元,并結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)階段的資本化支出。[要求]根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制必要的會計分錄。
企業(yè)自行研發(fā)專利權(quán)一項取得成功,匯款開發(fā)階段復核資本化的條件的支出20萬元,以存款支付增值稅專用發(fā)票所列的申請專利權(quán)服務(wù)費3萬元,增值稅1800元
.企業(yè)自行開發(fā)專利權(quán)一項,匯集的開發(fā)階段符合資本化條件的支出12萬元,取得成功后以存款支付專用發(fā)票所列的申請費用1萬元,增值稅600元。
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?