同學(xué)你好,公司涉及印花稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi),企業(yè)所得稅。個(gè)人購買時(shí)涉及印花稅,后續(xù)涉及車船使用稅。
老師,一輛私人名下的車,賣給公司,當(dāng)然是折價(jià)賣出的。公司去辦理過戶,請(qǐng)問這其中,公司方面,個(gè)人方面都會(huì)涉及什么稅費(fèi)?我需要知道兩方面的信息,請(qǐng)老師回答得全面全面一點(diǎn),謝謝
公司從個(gè)人手里買進(jìn)一輛車,我想請(qǐng)問,這個(gè)業(yè)務(wù),在公司方面和個(gè)人方面,都涉及什么稅費(fèi)?兩個(gè)方面,都請(qǐng)解答,多謝
一家公司A名下有一輛汽車,現(xiàn)在這輛汽車要賣給公司B,請(qǐng)問針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù),公司A涉及什么稅費(fèi)稅種?公司B涉及什么稅費(fèi)稅種?兩個(gè)方面我都問了,請(qǐng)老師回答全面,謝謝
一家公司A名下有一輛汽車,現(xiàn)在這輛汽車要賣給個(gè)人,就是自然人B,請(qǐng)問針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù),公司A涉及什么稅費(fèi)稅種?個(gè)人也就是自然人B涉及什么稅費(fèi)稅種?兩個(gè)方面我都問了,請(qǐng)老師回答全面,謝謝
請(qǐng)問公司向員工借款,在借款不計(jì)算利息的情況下,企業(yè)和員工,都會(huì)涉及什么稅費(fèi)?還是不涉及稅費(fèi)?我問了兩個(gè)方面,請(qǐng)老師都回答回答清楚吧,謝謝
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
我兩個(gè)問題問的對(duì)象不一祥,你的回答感覺都是復(fù)制粘貼,要這樣嘛?能不能認(rèn)真回答
同學(xué)你好,我這是一個(gè)字一個(gè)字打出來的,針對(duì)我的回答,你還有什么地方不清楚,麻煩你隨時(shí)提問,謝謝了。
那請(qǐng)看你的回答,我問得是公司
同學(xué)你好,不好意思,我看錯(cuò)了,公司A涉及印花稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi),企業(yè)所得稅。公司B購買時(shí)涉及印花稅,后續(xù)涉及車船使用稅。
好,這樣子我就看懂了呀!那我想請(qǐng)問賣出車輛的A公司,既然涉及增值稅,請(qǐng)問他是多少稅率,怎么開票呢?其他稅種到也好理解,就是這個(gè)增值稅不明白的
同學(xué)你好,如果A公司沒有抵扣過增值稅,一般納稅人,可以開13%稅率的發(fā)票,也可以開3%稅率的普通發(fā)票,減按2%納稅增值稅,小規(guī)模納稅人,開3%稅率的普通發(fā)票,減按2%納稅增值稅,如果A公司是一般納稅人,這輛車抵扣過增值稅了,就只能開13%稅率的增值稅發(fā)票了。
A公司是一般納稅人,抵扣過增值稅,那就是只能開13%的普通發(fā)票,是這個(gè)意思?
同學(xué)你好,不是的,是A公司是一般納稅人,抵扣過增值稅,可以開13%的普通發(fā)票,也可以開13%的專用發(fā)票。
哦哦,我理解錯(cuò)了吧,你打的增值稅發(fā)票,這包括專票和普票,我卻只理解為普票了,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,是的,對(duì)的。我說的是增值稅發(fā)票,即包括普通發(fā)票,也包括專用發(fā)票。
好的,明白明白。那我延伸問一下,A公司和B公司的交易中,A是一般納稅人,抵扣過增值稅,所以他可以開13%的專票或者普票。若是B買回去用了一段時(shí)間后決定賣出,賣給C公司呢?B也是一般納稅人,但是他每月抵扣過進(jìn)項(xiàng),因?yàn)锽買來的時(shí)候只有二手車發(fā)票,這是不能抵扣的,我這個(gè)延伸思路,對(duì)不對(duì)呀???
同學(xué)你好,你的思路是對(duì)的,如果B再賣給C公司,就可以開13%的增值稅發(fā)票,也可以開3%稅率的普通發(fā)票,減按2%納稅增值稅。
好的,明白明白,非常感謝你的耐心回答,這個(gè)思路都很清晰了,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。