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老師,已經(jīng)開發(fā)票的貨物發(fā)生退回了,銷售方和購買方的賬怎么處理?

2022-05-14 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-14 13:53

銷售方 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶7005 追問 2022-05-14 13:54

老師,購買方的賬務怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-05-14 13:56

購買方的話 借銀行存款 貸原材料 應交稅費應交增值稅

頭像
快賬用戶7005 追問 2022-05-14 13:58

老師,購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣了,該怎么辦?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-14 13:59

進項轉出即可的,學員

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快賬用戶7005 追問 2022-05-14 14:00

老師具體的分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-14 14:02

借銀行存款 貸原材料 應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出)

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銷售方 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2022-05-14
開紅字信息表 進項轉出 銷售方開負數(shù)發(fā)票 借銀行存款貸庫存商品,進項轉出
2020-09-15
你好,購買方做購進退回處理,填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后給到銷售方申請開具負數(shù)發(fā)票?
2021-03-18
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票,發(fā)票不用退回去的。
2022-07-26
你好,紅沖你的銷售額,紅沖收入,紅沖結轉的成本。
2022-08-12
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