您好 這個是 借 主營業(yè)務(wù)收入 50000 100000 投資收益 50000 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本 10000 其他業(yè)務(wù)成本 20000
本月生產(chǎn)人工工資50000元,領(lǐng)用生產(chǎn)材料30000元,制造費用55000元,本月生產(chǎn)成本全部生產(chǎn)完工入庫,本月車間無半成品,所做產(chǎn)品全部銷售給乙公司,銷售收入150000元,做結(jié)轉(zhuǎn)完工,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入的分錄
甲公司2021年12月份開始營業(yè),當(dāng)月銷售產(chǎn)品取得收入600000元,產(chǎn)品成本220000元;銷售材料取得收入40000元,材料購入成本35000元;捐贈支出60000元;獲得債務(wù)減免50000元;投資股票交易取得凈收益10000元;發(fā)生稅金及附加(增值稅除外)10000元;發(fā)生銷售費用50000元、財務(wù)費用20000元、管理費用30000元;所得稅率25%;(1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益;(2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配;(3)按10%比例提取盈余公積;寫會計分錄
甲公司2021年12月份開始營業(yè),當(dāng)月銷售產(chǎn)品取得收入600000元,產(chǎn)品成本220000元;銷售材料取得收入40000元,材料購入成本35000元;捐贈支出60000元;獲得債務(wù)減免50000元;投資股票交易取得凈收益10000元;發(fā)生稅金及附加(增值稅除外)10000元;發(fā)生銷售費用50000元、財務(wù)費用20000元、管理費用30000元;所得稅率25%;(1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益;(2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配;(3)按10%比例提取盈余公積;寫會計分錄,麻煩老師寫一下數(shù)據(jù)
甲公司2021年12月份開始營業(yè),當(dāng)月銷售產(chǎn)品取得收入600000元,產(chǎn)品成本220000元;銷售材料取得收入40000元,材料購入成本35000元;捐贈支出60000元;獲得債務(wù)減免50000元;投資股票交易取得凈收益10000元;發(fā)生稅金及附加(增值稅除外)10000元;發(fā)生銷售費用50000元、財務(wù)費用20000元、管理費用30000元;所得稅率25%;(1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益;(2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配;(3)按10%比例提取盈余公積;寫會計分錄,麻煩老師寫一下
甲公司2021年12月份開始營業(yè),當(dāng)月銷售產(chǎn)品取得收入600000元,產(chǎn)品成本220000元;銷售材料取得收入40000元,材料購入成本35000元;捐贈支出60000元;獲得債務(wù)減免50000元;投資股票交易取得凈收益10000元;發(fā)生稅金及附加(增值稅除外)10000元;發(fā)生銷售費用50000元、財務(wù)費用20000元、管理費用30000元;所得稅率25%;(1)結(jié)轉(zhuǎn)全部損益;(2)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配;(3)按10%比例提取盈余公積;寫會計分錄,麻煩老師寫一下數(shù)據(jù)
老師,一個公司跟我們打官司,律師代理費他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費由我們來承擔(dān),我們要把這律師費又付給起訴我們的這個公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對公投資款,繳納印花稅,是在實繳后15日內(nèi)申報印花稅并實繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請問老師企業(yè)未分配利潤和累計未彌補虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對公借了一筆2萬,內(nèi)賬沒有把對公單獨弄出來,沒有做短期借款,利息也是做了營業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險嗎,一定要收利息嗎?
請問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬,毛利率是25%,對應(yīng)的開票收入就是66萬,是嗎?
個人獨資企業(yè)可以直接從對公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個人所得稅嗎
你好老師,請問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點,3月份的收益因為金額沒有確定,當(dāng)時就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個費用做到5月份?