您好,大量作廢發(fā)票屬于申報異常事項,比對通不過,風(fēng)險比較大。
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進(jìn)項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進(jìn)項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師您好!在嗎,還得向您請假一個問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實際應(yīng)該按600萬開9個點的專票,而經(jīng)理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個點200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實際上是不合適吧?
老師,你好,我想請問您一個問題,如果我把一家公司的普票開成的專票20份,差不多200多萬,要怎么處理呢?作廢多了是不是就會被稅局記入預(yù)警名單?。?/p>
老師您好,我們公司2月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現(xiàn)在被稅務(wù)局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當(dāng)時做了進(jìn)項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現(xiàn)在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進(jìn)項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務(wù)局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師 是這樣的 我們是代理記賬公司 今天手上的一家公司被稅務(wù)局查賬了 我是剛?cè)ス净A(chǔ)不是太好 今天聽經(jīng)理說 他們家成本票查的太多了 如果補不起就會被強制核定征收來繳納企業(yè)所得稅 我去百度了下 明明核定征收稅率更低(10%) 比差賬征收要劃算 不符合稅務(wù)局邏輯啊 經(jīng)理這句話是不是有問題啊
老師您好,老師您幫我看看這個人是不是在別的地方申報工資了,我這邊添加才會出現(xiàn)個這呢
老師,收到貨款已開銷售發(fā)票未發(fā)貨賬務(wù)處理怎么做
供應(yīng)商送我們5件商品,沒收錢不開票,我們賣給客戶收錢開票,庫存商品怎么做?沒有進(jìn)項只有銷項
老師您好,單位成立了工會,有獨立建賬?,F(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),工會舉行籃球比賽,聘請籃球教練預(yù)付6000元勞務(wù)費,需要給教練代扣代繳個稅,可是,工會賬如何申報個稅呢?
你好老師,去年五月份我們公司買了一輛39萬的車,當(dāng)時入賬分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 現(xiàn)在賣了20多萬 這個怎么寫分錄?
老師好,殘疾人保證金申報表中 “上年在職職工工資總額”是按哪個數(shù)據(jù)來?謝謝
2022年年初公司發(fā)行在外的普通股股數(shù)為8000萬股(每股面值1元)。2022年3月31日分配2021年度的利潤,分配政策為向全體股東每10股送紅股2股,每股股利按面值計算。送股前公司的股本為8000萬元,未分配利潤為16000萬元。2022年6月30日公司增發(fā)普通股1000萬?股。老師,請幫忙計算2022年度公司的基本每股收益?
郭老師,殘保金人數(shù)如果要改,要從哪個源頭改起,還是直接在人數(shù)那改
老師,公司買了新能源騎車,還買了ADS輔助駕駛的軟件,這個軟件放在什么科目?
公司購買的瑞祥預(yù)付卡,要交偶然所得稅(稅費公司承擔(dān)),這塊偶然所得稅能作為成本稅前扣除嗎?
那能把專票當(dāng)普票來用嗎?老師
應(yīng)該怎么處理這個事比較好呢?
您好,不用處理。對銷售方而言,開專票和普票交稅都一樣,做收入。作廢200萬反到被預(yù)警。
那購買方會接受把普票開成專票嗎?老師
您好,只要你們繳稅了就沒問題。哪是買家的事,與你們無關(guān);但是對個人及免稅項目一般不能開專票。
如果買方不接受專票呢?如果他們接受專票,對他們企業(yè)影響大嗎?
您好,對買方不影響,要抵扣就抵扣。以后按照合同要求規(guī)范操作。作廢200萬不是小數(shù)字,老師建議僅供參考!