同學(xué)你好,先計(jì)算出所得稅費(fèi)用 1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增20 2、稅收罰款納稅調(diào)增金額為20 3、國債利息收入免稅,納稅調(diào)減10 4、其他納稅調(diào)整增加額20萬元 5、其他納稅調(diào)整減少額30萬元 6、遞延所得稅負(fù)債應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=(47.5-40)/25%=30 7、遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異=(35-30)/25%=20 8、應(yīng)納稅所得額等于=(480+20+20-10+20-30-30+20)=490 9、應(yīng)交所得稅等于=490*25%=122.5 10、借所得稅費(fèi)用122.5 貸應(yīng)交所得稅122.5 11、借遞延所得稅資產(chǎn)5 貸所得稅費(fèi)用5 12、借所得稅費(fèi)用7.5 貸遞延所得稅負(fù)債7.5 所以所得稅費(fèi)用=125+7.5-5=127.5 利潤總額–所得稅費(fèi)用=凈利潤=480-127.5=352.5
@木木老師,能幫我看一下這道題這個g是怎么求出來的嗎答案是14.68%,我的數(shù)學(xué)計(jì)算不好
老師,這題答案的標(biāo)準(zhǔn)差,怎么算都不等于答案,你可以幫我推算一下嗎,寫出詳細(xì)的計(jì)算步驟,我主要是算不對答案
老師您好這個題調(diào)增調(diào)減步驟能幫寫一下嗎
老師,你好,能幫我解答一下這道題嗎? 寫出來的事我做的,我不懂為什么答案算價(jià)值的時(shí)候不用加0時(shí)點(diǎn)剛剛支付的
你好老師,這個財(cái)務(wù)管理得題能幫我寫一下嗎,答案是什么啊
老師你好,我這個項(xiàng)目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計(jì)所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對價(jià)有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替