同學(xué)你好 偷稅漏稅是指納稅人通過一些不正當(dāng)?shù)氖侄螌?dǎo)致少繳或不繳稅款。這是一種違法行為,任何納稅人都應(yīng)當(dāng)及時(shí)足額地申報(bào)繳納稅款。
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
單位當(dāng)年的銷售,根據(jù)客戶付的款開發(fā)票,客戶過了兩年才付款,我們兩年后才開發(fā)票,這個算不算偷稅漏稅,這個收入對應(yīng)的成本兩年后再結(jié)轉(zhuǎn)
在符合收入確認(rèn)條件時(shí)就要確認(rèn),而不是開票才確認(rèn)。你現(xiàn)在在開票時(shí)把稅補(bǔ)上,應(yīng)該沒有什么大問題。但是要注意,以后不要再這樣做了。
符合收入是什么意思,大家都是怎么做的呢,現(xiàn)實(shí)中
就是你把東西買了就要確認(rèn)收入,不是等開票
現(xiàn)實(shí)中大家都這樣,老板愿意嘛
哎,所以你現(xiàn)在開票的時(shí)候把稅補(bǔ)上去吧。