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上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項(xiàng)稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理。

2022-05-13 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 14:42

你好,按紅字發(fā)票原分錄紅字沖回就可以

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快賬用戶zkfc 追問 2022-05-13 14:43

沖減銷項(xiàng)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:46

你好,是的,直接紅色銷項(xiàng)就可以

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你好,按紅字發(fā)票原分錄紅字沖回就可以
2022-05-13
借:應(yīng)收賬款-245700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-210000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)-35700
2022-04-19
你好同學(xué),稍等看一下
2022-12-12
你好,學(xué)員, 借銀行存款2260 貸主因業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅260 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1600 貸庫(kù)存商品1600
2022-12-12
1500*500*9%-5/1.09*9% 這個(gè)就是銷項(xiàng)稅額。
2022-10-05
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