你好,物流運費和報關(guān)服務(wù)費和檢測費專用發(fā)票可以當進項抵扣
老師,你好。我們生產(chǎn)出口企業(yè),抵扣的進項是要對應(yīng)生產(chǎn)貨物的原材料才能抵扣嗎?發(fā)生的運費和購買公司裝修材料取得的專票是否可以抵扣呢?
出口企業(yè)請物流公司運貨,物流公司標注的一部分費用是進倉費,進倉費如果開具普通發(fā)票不能抵扣進項,如果并入運輸費開具專用發(fā)票則可以抵扣,這個進倉費可不可以和運費合并開具專用發(fā)票?
企業(yè)有很多國內(nèi)物流運費和報關(guān)服務(wù)費和檢測費專用發(fā)票者可以當進項抵扣嗎 主要是出口業(yè)務(wù)發(fā)生的這些費用
做生產(chǎn)許可證,需要對產(chǎn)品做檢測,檢測費,檢測公司可以開專票也可以開普票,作為一般納稅人企業(yè),要專票好還是普票好 一般納稅人收專用發(fā)票好可以抵扣。進項稅額。 對此問題的追問,如果公司目前正在裝修,沒有任何業(yè)務(wù),開的檢測費的專票,可以抵扣增值稅嗎
老師,航空運輸代理企業(yè),支付給航空運輸企業(yè)或者其他航空運輸銷售代理企業(yè)的境內(nèi)機票凈結(jié)算款和相關(guān)費用,就結(jié)算款和相關(guān)費用對方開具的發(fā)票只能是普票嗎,如果開具專票也是不可以抵扣進項稅嗎
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
我是出口業(yè)務(wù)發(fā)生的這些費用發(fā)票,可以認證抵扣內(nèi)銷的增值稅?
外銷業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的發(fā)票來抵扣內(nèi)銷的增值稅?
可以認證抵扣內(nèi)銷的增值稅
為什么 本來外銷是沒有增值稅要交的,那些運費是全部作為不抵扣的
內(nèi)銷的部分可以抵扣增值稅,外銷的不可以
對啊,所以說我是出口業(yè)務(wù)發(fā)生的這些費用發(fā)票,可以認證抵扣內(nèi)銷的增值稅?
出口業(yè)務(wù)如果你免增值稅,不可以認證抵扣內(nèi)銷的增值稅
嗯,那我那些員工住宿和交通費發(fā)票還可以抵扣增值稅?
內(nèi)銷的,出差員工住宿和交通費發(fā)票還可以抵扣增值稅
那還要去區(qū)分住宿和交通費是不是內(nèi)銷業(yè)務(wù)?如果不是內(nèi)銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的?
那順豐快遞的發(fā)票是不是可以認證,這可以申請留抵退稅中退回來嗎
內(nèi)銷的,出差員工住宿和交通費發(fā)票還可以抵扣增值稅,如果是出口免征增值稅的部分,不可以抵扣的