您好,是的,您的理解非常正確,個(gè)人得到的是稅后所得
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個(gè)字母的值,怎么解?主要后面幾個(gè)名詞不知道什么意思,怎么求
請(qǐng)問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動(dòng)合同,沒有和我們公司簽訂勞動(dòng)合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請(qǐng)問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報(bào)個(gè)稅
注會(huì)財(cái)管,第9章。老師好,請(qǐng)問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個(gè)資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時(shí)點(diǎn)外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價(jià)值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
但是這個(gè)獎(jiǎng)品上貼了我們企業(yè)的宣傳廣告,可不可以作為企業(yè)的廣告宣傳費(fèi)入賬啊
您好,是可以的,但是您要稅前扣除,得還原稅前收入計(jì)算個(gè)人所得稅
什么意思老師,沒理解
您好,就是您需要還原個(gè)人偶然所得,問下個(gè)人所得稅是您承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)
就是做企業(yè)的宣傳物品,這部分的個(gè)人所得稅也是需要申報(bào)繳納的是嗎
您好,是的,偶然所得申報(bào)個(gè)人所得稅
您好,取得家用電器是取得偶然所得
那偶然所得的個(gè)人所得稅就是我們購買家電的發(fā)票金額乘以20%計(jì)算所得稅是嗎
您好,如果是個(gè)人承擔(dān),您的計(jì)算正確,若平西府承擔(dān),不正確
若平西府承擔(dān)是什么意思?那要怎么計(jì)算呢
您好,不好意思,就是您企業(yè)承擔(dān),就是偶然所得的個(gè)人所得稅就是我們購買家電的發(fā)票金額乘以25%計(jì)算
沒理解,假如一件家電3000元購買,如果企業(yè)承擔(dān)需要繳納金額為3000*20%是嗎?為什么啊,這么做的賬務(wù)處理怎么處理???
您好,因?yàn)閷?duì)方取得的是稅后3000,還原稅前3000/(1-20%),個(gè)人所得稅750
那這賬務(wù)處理怎么操作呢
您好,借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師公司承擔(dān)的那個(gè)計(jì)算方法我還是不理解,家電3000元已經(jīng)是含增值稅的金額,除的這些80%是什么稅率啊
您好,是扣除稅后個(gè)人所得稅稅率部分
那老師不應(yīng)該乘以80%嗎
您好,稅前金額*(1-20%)=稅后金額