您好 扣除限額100*0.12=12 2018年應(yīng)納稅所得額100%2B(16-12)%2B10=114

1.甲企業(yè)2018年度利潤(rùn)為100萬(wàn)元,經(jīng)查有兩筆營(yíng)業(yè)外支出,一是通過(guò)政府捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)16萬(wàn)元;另一筆是直接捐贈(zèng)給某一義務(wù)教育學(xué)校10萬(wàn)元。若無(wú)其他的納稅調(diào)整事項(xiàng)。試計(jì)算甲企業(yè)2018年度應(yīng)納稅所得額。
甲企業(yè)2019年年度利潤(rùn)為100萬(wàn)元,經(jīng)查有兩筆營(yíng)業(yè)外支出,一是通過(guò)政府捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū)16萬(wàn)元;另一筆是直接捐贈(zèng)給某一義務(wù)教育學(xué)校10萬(wàn)元。計(jì)算2018年應(yīng)納稅所得額。
甲公司為一家醫(yī)藥制造企業(yè),利潤(rùn)總額1020萬(wàn)元,產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)國(guó)債利息收入100萬(wàn)元。2019年相關(guān)資料如下:(1)合理的工資薪金總額200萬(wàn)元,職工福利費(fèi)50萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元;(3)廣告費(fèi)550萬(wàn)元;(4)捐贈(zèng)支出50萬(wàn)元,包括:直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元,通過(guò)政府民政部門(mén)向希望小學(xué)捐贈(zèng)30萬(wàn)元;(5)稅收滯納金9萬(wàn)元;要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為多少萬(wàn)元?(企業(yè)所得稅稅率為25%)
甲公司為一家醫(yī)藥制造企業(yè),利潤(rùn)總額1020萬(wàn)元,產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)國(guó)債利息收入100萬(wàn)元。2019年相關(guān)資料如下:(1)合理的工資薪金總額200萬(wàn)元,職工福利費(fèi)50萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元;(3)廣告費(fèi)550萬(wàn)元;(4)捐贈(zèng)支出50萬(wàn)元,包括:直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元,通過(guò)政府民政部門(mén)向希望小學(xué)捐贈(zèng)30萬(wàn)元;(5)稅收滯納金9萬(wàn)元;要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為多少萬(wàn)元?(企業(yè)所得稅稅率為25%)
2、甲公司為一家醫(yī)藥制造企業(yè),利潤(rùn)總額1020萬(wàn)元,產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)國(guó)債利息收入100萬(wàn)元。2019年相關(guān)資料如下:(1)合理的工資薪金總額200萬(wàn)元,職工福利費(fèi)50萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元;(3)廣告費(fèi)550萬(wàn)元;(4)捐贈(zèng)支出50萬(wàn)元,包括:直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20萬(wàn)元,通過(guò)政府民政部門(mén)向希望小學(xué)捐贈(zèng)30萬(wàn)元:(5)稅收滯納金9萬(wàn)元;要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為多少萬(wàn)元?(企業(yè)所得稅稅率為25%)
之前的財(cái)務(wù)把往來(lái)賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬(wàn) 沒(méi)有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來(lái)計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車(chē)輛也是公司的,現(xiàn)在物流車(chē)輛買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開(kāi)給你們的專(zhuān)票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn) 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開(kāi)在一張發(fā)票上嗎?

