。那您看其他稅有交過(guò)沒(méi)?比如印花稅。沒(méi)有,那就是零。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司之前沒(méi)有成立工會(huì),就是按工資總額的2%繳納工會(huì)籌備金,這個(gè)月我們已經(jīng)成立工會(huì)了,手續(xù)都辦好了,那我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)時(shí),是跟以前一樣申報(bào)還是會(huì)有什么變動(dòng)的地方?
請(qǐng)問(wèn)我公司自2021年成立,目前還屬于籌備期沒(méi)有收入。在申報(bào)工商年報(bào)時(shí)納稅總額應(yīng)該怎么填?
公司21年度信用評(píng)分,有扣分項(xiàng):1:未成立滿3年 2:近3個(gè)月或6個(gè)月零申報(bào)或負(fù)申報(bào) 3:評(píng)價(jià)年度無(wú)經(jīng)營(yíng)收入 4:未設(shè)立賬簿 我們公司還在籌建期,確實(shí)沒(méi)有收入,平常只有費(fèi)用類(lèi)申報(bào),也有賬,請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎樣分別申請(qǐng)信用修復(fù)
老師我在申報(bào)稅務(wù)年報(bào)時(shí)提示“稅收滯納金總額”為29.35元,因?yàn)楣緵](méi)有稅收滯納金,我也一直沒(méi)填過(guò),不知道這里怎么會(huì)提示“稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)存日期為當(dāng)年的罰款總額
老師,我們公司的工資都沒(méi)發(fā),先前代賬公司申報(bào)的,按照應(yīng)發(fā)數(shù),申報(bào)并繳納了1-6月份的工資,7月份開(kāi)始賬上沒(méi)錢(qián),所以0申報(bào)了,現(xiàn)在還有12月稅款所屬期要在1月份申報(bào)了,也就是11月份的工資,那我該怎么申報(bào)呢?是要按應(yīng)發(fā)全年總額-已申報(bào)的額來(lái)呢,還是繼續(xù)按0申報(bào)呢?工資是一直都沒(méi)發(fā),沒(méi)錯(cuò),就是1年了都沒(méi)發(fā)
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
目前一直是零申報(bào),該怎么填?
。零申報(bào),那您就得填寫(xiě)零了。
好的謝謝
不客氣不客氣不客氣,祝您工作愉快。