你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
老師,納稅申報時280的稅控盤服務(wù)費在哪里抵扣填寫的
老師280的稅控盤服務(wù)費在哪里填報抵扣?
老師想問開票軟件服務(wù)費280元,能全額抵扣嗎?納稅申報時候在哪行填寫?
老師,填報時 稅控盤的服務(wù)費280元是不是可以全額抵扣的??是填在哪里的??
老師 稅控盤維護費280可以全額抵扣是吧 填在哪里這個數(shù)字
老師,請問工商年報里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒有過賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!
公司一項業(yè)務(wù)已完工,合同約定完工后支付這項工程的70%,三年后工程沒有問題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請問發(fā)票如何開具合適?一次性開具還是?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個稅申報系統(tǒng)人數(shù)做比對,企業(yè)自行填報,那么企業(yè)如果填報不準確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺提供聚合服務(wù)的平臺;”這個啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒有實繳,有未分配利潤200萬元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒有占股,原工商沒有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會觸發(fā)預(yù)警或異常對嗎
一般納稅人
你好!填入附表四和主表應(yīng)納稅額減征額
會計分錄怎么做
你好!借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸管理費用—辦公費
減免稅額最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好!這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
就一直放在那里嗎?以后都不要處理嗎?這不就多了這么一個科目
你好!是的??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)。沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 你要結(jié)轉(zhuǎn)也可以
我想結(jié)轉(zhuǎn)掉,怎么結(jié)轉(zhuǎn),因為感覺多了一個累贅科目有余額在那
你好!你交稅的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額 銀行存款
我可以直接把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎
你好!沒有規(guī)定必須要怎么做,你自己決定。