同學你好 對的 直接算折扣就可以

請問老師,廠家給我們開票的時候備注欄有備注這個軟件他們自行研發(fā)的,那我們是經(jīng)銷商對外銷售客戶的時候開發(fā)票用不用備注這個?
老師:節(jié)日快樂!請問銷售的家電,出廠商給的處銷獎勵金這個在廠商開銷售發(fā)票時,是不是要再商品中扣減。
您好,老師請問。我們廠家給經(jīng)銷商的銷售紅包獎勵,這個要是讓對方給我們開發(fā)票,這個要開什么項目的?;蛘呤且诮o經(jīng)銷商開發(fā)票的時候,直接算銷售折扣嗎
老師請問,經(jīng)銷商給我們的打款的貨款金額5000,我們后期給了他們銷售獎勵1000?,F(xiàn)在要是給他們開發(fā)票,把銷售獎勵算銷售折扣1000給他們開在發(fā)票上。那發(fā)票金額是開4000嗎
你好,老師,帶折扣的發(fā)票需要紅沖一部分金額,這個怎么紅沖,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要我們開申請表給銷售方,我這邊是直接按折扣后的金額開嗎?
老師66歲能當法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計算按9%抵扣進項稅額
購買建材一批,用于修繕職工食堂,價款為20008元,稅款為2600元。這個稅款屬于進項稅嗎?要進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應該怎么處理?考慮稅務風險
公司是一般納稅人,這個月開了一張專票,因之前還有進項留抵,這張專票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報還是按照解除勞動合同一次性賠償金申報
截止第二季度我們開票收入是476萬,10月份開具86萬的發(fā)票,那么超過500萬,系統(tǒng)會從什么時候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開這種發(fā)票嗎,個體能開增值稅發(fā)票?能開的話按幾個點交稅?
請問一下老師,我收到的專用發(fā)票備注欄里購買方地址錯誤,這個備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個發(fā)票需要重開嗎,可以抵扣嗎
老師請問直接在開票系統(tǒng)上選擇一個折扣就行了嗎
同學你好 對的 點折扣然后輸入折扣金額
老師請問就是給經(jīng)銷商的紅包金額是多少,就寫多少是吧。
老師請問對方公司是沖減成本嗎,我們算銷售費用是嗎
同學你好 對的 是這個意思
同學你好 開了折扣發(fā)票的直接按照折扣后的金額來做
老師請問,那我之前已經(jīng)付給經(jīng)銷商的銷售獎勵,這個要怎么做,給賬上平帳呢,直接算銷售費用了嗎,但是這個也沒有發(fā)票。要怎么做呢
同學你好 計入銷售費用 沒有發(fā)票要調(diào)增