你好在第十欄填寫不含稅的,銷售額10.77
老師,咨詢一下,我們是一家小規(guī)模單位,1-3月開具服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票10.77 報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表啊
老師,問一下,從4月開始小規(guī)模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報(bào)里面,自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報(bào)表里面怎么填寫呢
小規(guī)模納稅人在2023年1月9日以前開具了3%的增值稅普通發(fā)票,在發(fā)票不能追回的情況下怎么多賬務(wù)處理呢,季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫?
老師,您好! 這個(gè)月小規(guī)模開票普票加上專票不到22萬,普票咨詢費(fèi)1%稅率的2萬左右,普票房租費(fèi)5%稅率的14萬左右,專票咨詢費(fèi)1%稅率的6萬左右,增值稅申報(bào)表怎么填寫啊,分錄怎么寫呢
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
老師您好,請問我們法人工資一直都是按5200申報(bào),現(xiàn)在如果一下子提高到15000,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警啊
老師,企業(yè)利潤最后交了所得稅法人再提取利潤的話還要交稅嗎
請問工資未達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)有和風(fēng)險(xiǎn)?
國有資本總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)。而且國有資本保值增值率計(jì)算公式是什么
上年未計(jì)提所得稅,第二年匯算清繳補(bǔ)交所得稅賬務(wù)處理
個(gè)稅 年收入不超12萬 匯算清繳 顯示需要補(bǔ)交稅費(fèi)超400塊錢 可以免申報(bào)嗎
老師,您好!我接了一家賬,沒有固定資產(chǎn)明細(xì),連賬都沒有的,只有資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表,并且折舊金額年初和年末一樣,像這種的怎么辦呢,弄的我現(xiàn)在年報(bào)都沒辦法報(bào)么
老師,那個(gè)辦公軟件折舊4月沒計(jì)提,可以在5月計(jì)提兩個(gè)月的嗎?在摘要上寫4-5月的計(jì)提折舊
我22年接賬的時(shí)候,年報(bào)報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致的報(bào)表的累計(jì)利潤和匯算清繳不一樣,匯算清繳繳稅了,這個(gè)怎么辦
老師,請問異地項(xiàng)目開過發(fā)票且已預(yù)交過稅款,核銷時(shí)是在異地稅務(wù)局還是注冊地稅務(wù)局操作反饋哈?
減免稅額自動(dòng)出來,不用管的。
就是我發(fā)票提取出來金額在第三行有數(shù)據(jù)是直接刪除就可以嗎
是的是的,刪除就可以的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。