您好 就填現(xiàn)在的日期就好了
老師我想問一下 本月應該繳納的增值稅是700,但是實際申報的時候數(shù)據(jù)填錯了,繳納了八百,事后發(fā)現(xiàn)及時去稅務局更改了增值稅申報表,多繳納的100也申請了退稅,在記賬的時候,那100應記在哪里,暫時現(xiàn)在還沒有收到多繳納100的退稅
老師,請問一下實收資本印花稅。在稅局沒有核申報時間,沒有核這個稅種的時候,我按次申報的話,期限是多久吖?去年10月法人轉(zhuǎn)入一筆實收資本,一直也沒有告訴了,銀行流水我也是現(xiàn)在才收到。我發(fā)現(xiàn)填以前的日期填寫不了了
你好,老師,我們單位7月份是實收資本120萬,當時報印花稅的時候報不了,以前是按期申報,現(xiàn)在我申報,我查看稅費沒有顯示要按期還是按次了,而且也沒看到資金賬簿這欄
老師,請問一下去年好幾個月的工資攢到一起每個人有2萬多。但今年10月份才發(fā)了,之前班組長沒提供工資表。所以個稅也一直沒申報,現(xiàn)在個稅怎么申報?入職日期填哪一個月?還是要更正去年的個稅?
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結構沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思啊?
這個為什么是預付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
這樣不影響嘛?
填寫今年5月份的還可以申報,去年的日期是申報不了了
這樣不影響的哈 都是一樣繳稅
但是這個印花稅不是有期限的嘛,時間久了會有滯納金。是嘛
我就怕去年申報在這個月。沒有繳納滯納金,以后會不會要補
實收資本 我這邊是可以次年申報繳納的 您現(xiàn)在系統(tǒng)里面不好選擇以前的日期 所以只能填現(xiàn)在的 填寫現(xiàn)在的 不會有滯納金
我的意思是以后稅局會不會追究,系統(tǒng)有選擇,按次 年 月 季度 但是我們沒核定吖,或許就是按次了。我怕我申報今年沒有繳納滯納金以后稅局追究
按年的話一般截止到什么時候呀
我這邊稅務是要求第一個季度內(nèi)要申報掉的 您現(xiàn)在在稅務系統(tǒng)申報 不會產(chǎn)生滯納金 要繳納滯納金 那您去稅務大廳柜面填對于所屬期吧
實收資本金額不大,稅局應該也不管吧
是的 一般只要您交了就可以? 但是您不放心啊
我是一直問流水老板都不給我,現(xiàn)在才給我。不給我也不告訴我有實收資本轉(zhuǎn)入,前面幾個月轉(zhuǎn)入告訴我了,我都按次申報了
現(xiàn)在那么久才看到,迷茫了
稅期好忙,去稅局報稅好遠,問題不大就算了,申報再這個月好了
每個月都應該銀行流水跟回單做賬的 不能等老板 每個月都要催的
催了,月月催,老板光答應而已。都不重視,也不在意。太難了
那這樣的老板跟著有風險 不重視財務
是代賬公司,很多客戶不配合的
代賬公司 那做賬就根據(jù)老板提供的單據(jù)吧 銀行存款也不要核對 老板自己都不在乎 您也在乎不起來啊? 印花稅現(xiàn)在申報沒事的
嗯嗯,知道了,謝謝老師。謝謝您
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!