這個(gè)賬上你是不需要納稅調(diào)整的。
匯算清繳時(shí)未取得成本發(fā)票,要做納稅調(diào)增,賬務(wù)怎么調(diào)整呢
匯算清繳時(shí)把未取得發(fā)票的成本調(diào)出來(lái),要調(diào)賬嗎?之前第四季度報(bào)表和所得稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?
老師好 所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 怎樣做調(diào)整分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股,原工商沒(méi)有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的,沒(méi)有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫(xiě)個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專(zhuān)票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來(lái)抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,意思是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不變還是和第四季度報(bào)表一樣,只有年度企業(yè)所得稅報(bào)表調(diào)增未取得的發(fā)票金額繳稅就行了嗎?
對(duì),在你會(huì)算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整就可以了。
既然都要調(diào)增了財(cái)務(wù)年報(bào)還是填寫(xiě)第四季度的報(bào)表又不需要變動(dòng),那我想請(qǐng)問(wèn)下為什么還要再報(bào)一遍財(cái)務(wù)年報(bào)呢?不是一樣的嘛,意義在哪里呢?或者什么情況下才會(huì)存在調(diào)整年度財(cái)報(bào)的時(shí)候呀?老師,麻煩解答一下,這點(diǎn)我很不理解,感謝
比如說(shuō)這些沒(méi)有發(fā)票的成本。因?yàn)槭瞧髽I(yè)的真實(shí)支出,所以你賬上是需要做的,但是稅務(wù)沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)不允許稅前扣除,所以需要納稅調(diào)整
這點(diǎn)我是知道的,老師,我想了解的是財(cái)務(wù)年報(bào)呀,不是每年匯算的時(shí)候有財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳兩個(gè)申報(bào)表嗎?既然我都調(diào)增了但是卻只變更匯算清繳表而財(cái)務(wù)年報(bào)還是填寫(xiě)第四季度的數(shù)值,所以我就想問(wèn)下既然這樣為什么還要再報(bào)一遍呢
在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是因?yàn)槎悇?wù)局就這么規(guī)定的。
那你們就得必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師,我是不是可以這樣理解,每年匯算的時(shí)候無(wú)論調(diào)增調(diào)減都不用做賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)年度永遠(yuǎn)都是和第四季度報(bào)表一致,只是稅務(wù)局要求匯算的時(shí)候再申報(bào)一遍財(cái)務(wù)年報(bào)
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么你寫(xiě)的,因?yàn)檫@個(gè)調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整
好的,謝謝
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