同學(xué) 你好 這個(gè)是需要你自己同步在APP更改的,。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如果賬務(wù)在年度匯算清繳之前,賬務(wù)之前在稅務(wù)方面多繳納一分錢。有錯(cuò)誤,那年度匯算清繳也是可以調(diào)整賬務(wù)處理的嗎?
如果個(gè)人在之前年度已經(jīng)個(gè)稅匯算清繳了,公司在今年更正了之前的個(gè)稅,會影響到個(gè)人匯算清繳嗎?
如果公司要更改之前月度的個(gè)稅申報(bào),有離職人員未享受專項(xiàng)扣除的提示。這種情況會影響已經(jīng)離職人員做年度個(gè)稅匯算清繳么
個(gè)稅經(jīng)營所得之前是5個(gè)人,1月份補(bǔ)交了一個(gè)人的社保,那現(xiàn)在等于是6個(gè)人,我現(xiàn)在需要報(bào)經(jīng)營年度匯算清繳,我如果現(xiàn)在新添加一個(gè)人,報(bào)經(jīng)營所得年度匯算清繳有什么影響嗎
如2023年已經(jīng)所得稅匯算清繳了,如在2024年進(jìn)行以前年度損溢調(diào)整了,那么,之前的完成匯算清繳怎么辦?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
好的,謝謝
不客氣同學(xué),請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。