你好同學(xué)bcd同學(xué)謝謝
下列關(guān)于企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)減值的核算,表述不正確的有 A.我國企業(yè)可以采用直接轉(zhuǎn)銷法核算壞賬 B.資產(chǎn)負(fù)債表目,企業(yè)應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值低于其預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值的差額,應(yīng)記人 “信用減值損失"的借方 C.資產(chǎn)負(fù)債表日,企業(yè)應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值低于其預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值的差額,可能應(yīng)記人 “信用減值損失”的貸方,“壞賬準(zhǔn)備”的借方 D.收回應(yīng)收賬款、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備和收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款會(huì)影響應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值 E.轉(zhuǎn)銷無法收回的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)借記 “壞賬準(zhǔn)備”,貸記“信用減值損失" F.轉(zhuǎn)銷無法收回的應(yīng)收賬款會(huì)影響應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值 G.某企業(yè) 2019年12月初“壞賬準(zhǔn)備”余額借方6萬元,本期實(shí)際發(fā)生壞賬損失3萬元,企業(yè)當(dāng)月壞賬準(zhǔn)備的借方余額為3萬元
5.多選題下列各項(xiàng)中,會(huì)導(dǎo)致企業(yè)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值減少的有()。A轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款B收回應(yīng)收賬款C計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備D收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款
28.多選題]某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收賬款的減值損失。下列各項(xiàng)中,該企業(yè)應(yīng)貸記“壞賬準(zhǔn)備”科目的有()。A轉(zhuǎn)銷壞賬損失B計(jì)提壞賬準(zhǔn)備C收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款而恢復(fù)的壞賬準(zhǔn)備D沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值的有()。 A .計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 B .收回轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款 C .收回應(yīng)收賬款 D .轉(zhuǎn)銷無法收回的應(yīng)收賬款 E .將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)人應(yīng)收賬款 正確答案ABC 請(qǐng)問答案B收回轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)回應(yīng)收賬款分錄為會(huì)計(jì)科目借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備;收到匯款時(shí),借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,此業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款一增一減沒有變化,為何此處說是減少?
某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,下列導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變動(dòng)的有(?。?。 A、轉(zhuǎn)銷實(shí)際發(fā)生的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 B、計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 C、收回已作為壞賬核銷的應(yīng)收賬款 D、沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?