同學(xué)你好,基本原則就是看設(shè)備購入后給企業(yè)帶來的經(jīng)濟利益與現(xiàn)在以及今后增加的成本之間進行權(quán)衡,有利可圖就可以上

我們進出口維修機器。從機器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進項稅額如何處理?是否視同銷售,財務(wù)上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
1、假如你是黃果樹新創(chuàng)公司的財務(wù)經(jīng)理,現(xiàn)在總經(jīng)理將這份投資協(xié)議書交給你,請你從財務(wù)管理角度把關(guān)一下,對于這份草擬中的投資協(xié)議書,你提出幾點個人意見,請指出2條以上的理由(提示要從接受本次投資占公司股份比例、股本溢價、是否可以有其他合作方式更利于公司的利益最大化等方面分析)。 2、如果中華設(shè)備廠同意將這臺機械設(shè)備租給黃果樹公司,每月付2萬元租用費,你認為是租用設(shè)備合適還是接受對方單位投資合適?
老師,如果企業(yè)打算新上設(shè)備,從財務(wù)管理角度需要從哪些方面去考慮是否可以上線呢?
假如你是黃果樹新創(chuàng)公司的財務(wù)經(jīng)理,現(xiàn)在總經(jīng)理將這份投資協(xié)議書交給你,請你從財務(wù)管理角度把關(guān)一下,對于這份草擬中的投資協(xié)議書,你提出幾點個人意見,請指出2條以上的理由(提示要從接受本次投資占公司股份比例、股本溢價、是否可以有其他合作方式更利于公司的利益最大化等方面分析)。如果中華設(shè)備廠同意將這臺機械設(shè)備租給黃果樹公司,每月付2萬元租用費,你認為是租用設(shè)備合適還是接受對方單位投資合適?
老師打擾下:如果考完初級職稱證書,上崗領(lǐng)取之后,直接報考CPA的注冊會計師證書,那樣大概需要多少年,學(xué)習(xí)實操方案+考證時間,才可以升職空間為財務(wù)經(jīng)理、審計系列的稅務(wù)所、財務(wù)總監(jiān)的職位加薪? CPA和會計職稱是兩個路徑,時間上沒有限制的。 注會科目6+1 考試年度5+N 考試難度大、知識體系負責(zé),是長期戰(zhàn),理想是3年左右考完。并且不要脫產(chǎn),有實戰(zhàn)經(jīng)驗可幫助你理解考試內(nèi)容。 另外考注會的過程中可以連帶著考下來中級、注稅,會很簡單 CPA是入職大企業(yè)、高職位的敲門磚,越高的職位對實戰(zhàn)經(jīng)驗的要求越高,并不是有證書就一定可以獲得晉升。只是比別人多些機會。 如果你年齡小,可以考慮去事務(wù)所從助理做起,同步的考CPA 。路徑比較單純,證書也可以發(fā)揮用處
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答