你好,學(xué)員,這個(gè)是可以的
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售軟件后申請(qǐng)?jiān)鲋刀惣凑骷赐送硕悤r(shí),當(dāng)期軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額包括哪些啊
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算和分?jǐn)偅吭鲋刀惣凑骷赐擞玫?,我們這個(gè)月有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的收入,也有軟件13個(gè)點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購(gòu)買的硬件,那進(jìn)項(xiàng)稅是硬件和軟件分?jǐn)?,還是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘。M(jìn)項(xiàng)稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
老師好,請(qǐng)問(wèn)軟件即征即退,前期申報(bào)期進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)傚e(cuò)了,可以直接調(diào)整在當(dāng)月嘛
老師,軟件即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)?,這個(gè)軟件是去年研發(fā)的,這月銷售,分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額按收入法。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法無(wú)法用途的進(jìn)項(xiàng)稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入。還是應(yīng)該=去年研發(fā)軟件期間不可劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額*當(dāng)月即征即退收入/當(dāng)月總收入
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中,哪些類型的費(fèi)用是要作為增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?(我們已經(jīng)是即征即退的企業(yè)了,現(xiàn)在要問(wèn)的是申報(bào)時(shí),哪些要作為軟件的進(jìn)項(xiàng),比如稅局有規(guī)定說(shuō)租金要分?jǐn)傄徊糠值杰浖倪M(jìn)項(xiàng))
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
去年的也可以嘛
去年的也可以,學(xué)員
哦哦 那以前年度福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有轉(zhuǎn)出也可以調(diào)整在現(xiàn)在?
以前年度福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有轉(zhuǎn)出也可以調(diào)整在現(xiàn)在
哦哦 我怕這樣會(huì)少交滯納金。比如去年12月,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,剛好不用交稅。所以我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),去更正申報(bào)的話,就要交稅,然后交滯納金了。第二種方法,就是直接修改在當(dāng)月,那么就不用產(chǎn)生滯納金了。不知道稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可
這個(gè)可以的,實(shí)務(wù)中很常見(jiàn)的,在當(dāng)期調(diào)整的
哦哦好的那我就放心了
是的,學(xué)員,這種跨期的很正常的
嗯嗯。那軟件進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偟膯?wèn)題再問(wèn)下哈。不能區(qū)分使用部門的固資和工裝夾具,進(jìn)項(xiàng)如何分?jǐn)傃?
你好,學(xué)員,分?jǐn)偸鞘裁匆馑?
無(wú)法區(qū)分是即征即退項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)要進(jìn)行分配呀
你好,無(wú)法區(qū)分的話,是不能抵扣的,
水電費(fèi)之類的呢,沒(méi)有辦法區(qū)分的
這個(gè)可以按照銷售額占比的
嗯 那固定資產(chǎn)和工裝夾具也是一樣嘛,還是可以像免征或者簡(jiǎn)易征收的兼營(yíng)行為,可以全都做一般抵扣。
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
對(duì)的是按照銷售額占比?還是什么?
對(duì)的是按照銷售額占比