您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
老師,目前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有期末貸方余額 年末 我怎么結(jié)平呀
你好老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末結(jié)轉(zhuǎn)后還有余額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,期末結(jié)轉(zhuǎn)后有余額嗎?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)期末余額為零
我想問(wèn)一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司缺成本,老板讓會(huì)計(jì)想辦法合理不哇,老板說(shuō)要不就多注冊(cè)幾個(gè)個(gè)體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開(kāi)發(fā)票,讓對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個(gè)點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒(méi)有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時(shí)候一定要填寫(xiě)加計(jì)扣除這個(gè)表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報(bào)收入,25年才開(kāi)銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入填列到24年匯算清繳報(bào)表的哪張報(bào)表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺(tái)空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買,所以就讓個(gè)人買可以享受國(guó)補(bǔ),但是發(fā)票只能開(kāi)個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報(bào)利息支出包括利息收入嗎
是不是 就是說(shuō) 最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 也是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。而不是 借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)稅額轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅。
是的 要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,應(yīng)交稅費(fèi)里面 是不是只有未交增值稅 會(huì)有期末余額 其他明細(xì)科目都是沒(méi)有余額的。
是年末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目沒(méi)有余額都結(jié)平 體現(xiàn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
那老師,是不是 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 里面的
是的?最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 里面的
假如期末留底退稅 5000 稅款已退, 借 銀行5000 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 5000 月末借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 5000 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅5000是這樣嗎?
期末留底退稅 5000 稅款已退 您留抵退稅在哪個(gè)科目呢
這個(gè)就是 增值稅上期的期末留底,只是現(xiàn)在稅務(wù)局都強(qiáng)制退稅,應(yīng)該是哪個(gè)科目
我知道是這個(gè) 我的意思是 您的留抵退稅 沒(méi)有退之前 在您哪個(gè)科目體現(xiàn)的? 有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
之前月末都是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是沒(méi)有余額的。至于 未交增值稅的話,在有交稅的情況下 會(huì) 有 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
?之前月末都是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
不懂了,不是應(yīng)該借 銀行 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么又變成了 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 是不是 要是之前沒(méi)把進(jìn)銷結(jié)平的話,是 借 銀行 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是前面抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 后面不符合抵扣條件 要轉(zhuǎn)出使用的 不是在這里用的 您不是把留抵結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅么?不是應(yīng)該借方嗎? 您到底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么寫(xiě)的分錄啊?
平時(shí)就是 比如進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)的話, 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做 銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)的話 多了一筆 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)的話, 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)分錄不對(duì)吧? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了 怎么轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方?應(yīng)該在借方的啊
對(duì) 是在借方的 就是這么個(gè)意思 反正最后 進(jìn)項(xiàng) 和銷項(xiàng) 是沒(méi)有余額的
那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就是留抵 現(xiàn)在收到退稅了 寫(xiě)在貸方不就平了嗎?