你好包含在里面的。
老師,增值稅主表第2欄應(yīng)稅貨物的銷售額包不包含未開票銷售額呢?
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
請問未開票銷售,申報(bào)表主表“應(yīng)稅貨物銷售額”本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)里沒有包含這部份未開票銷售?是正常的嗎?
本月包含6%的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候,稅局系統(tǒng)直接分到表三不含稅金融服務(wù)項(xiàng)目,這樣的話,增值稅主表的銷售額一欄的第二欄,應(yīng)稅貨物銷售額報(bào)告這筆6%的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)嗎
增值稅主表應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那一欄包含建筑服務(wù)9%嗎?服務(wù)6%呢
您好老師,凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權(quán)益 凈利潤96836.95,所有者權(quán)益-97178.53這怎么核算,請老師指導(dǎo)一下
老師,請問企業(yè)網(wǎng)銀上銀企對賬一般在什么時(shí)候?如何操作?
老師 酒店小規(guī)模 收到財(cái)政局轉(zhuǎn)入24年服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金計(jì)入營業(yè)外收入么?
問題1-高速費(fèi)怎么來抵扣進(jìn)項(xiàng)?問題2-在填寫報(bào)表的時(shí)候需要手動(dòng)填寫嗎,填寫在哪個(gè)模塊
老師,A公司注冊資金100萬,作為B公司的持股股東,現(xiàn)B公司融資按照估值兩倍融資500萬,需要A轉(zhuǎn)股給新進(jìn)公司,比如出讓20%A的股份(對應(yīng)注冊資金20萬元)給新進(jìn)股東,錢全部進(jìn)入A公司而不是給股東B,那么多余注冊資本金的金額應(yīng)該計(jì)入什么科目?
請問老師,如果一個(gè)商品全國定價(jià)1個(gè)100,3個(gè)240,那賣3個(gè)時(shí),是按80單價(jià)直接開,還是開100單價(jià)折扣20
煮播帶貨服務(wù)費(fèi)20%,全部列為推廣費(fèi),這個(gè)費(fèi)用入賬需要什么證據(jù)鏈?
銷售網(wǎng)站開發(fā)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)?還是廣宣費(fèi)?
文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)是否可以享受小規(guī)模季度30萬以下的免征優(yōu)惠
外地人來面試,報(bào)銷車費(fèi),屬于什么費(fèi)用?
老師,附表一填寫無票收入,但是到主表自動(dòng)帶入的話第一欄是適用稅率計(jì)稅銷售額是含啦無票收入的,但第二欄應(yīng)稅的銷售額是沒有包含無票收入的,具體怎么申報(bào)呀?
你好,第二欄你看一下自己能修改吧。
第二欄應(yīng)該是自己填寫進(jìn)去。
可以修改,系統(tǒng)帶入過來的是不含無票收入的部分。意思將第2欄數(shù)據(jù)對應(yīng)修改成含無票收入的不含稅金額?
無票收入加上開發(fā)票的不含稅的銷售額。