您好 礦泉水生產(chǎn)企業(yè)購買貼在瓶裝水瓶上的標(biāo)簽應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用 用于裝礦泉水的紙箱計(jì)入周轉(zhuǎn)材料
曾老師[呲牙] ?請A公司生產(chǎn)瓶蓋,B公司生產(chǎn)瓶子,C公司生產(chǎn)紙箱。3家公司直接把這些包裝物送到礦泉水D公司。D公司把貨生產(chǎn)并全部裝好送到我們公司,ABCD各個(gè)廠家都分別開發(fā)票給我們。 因?yàn)榻痤~都比較大,不能一次性做費(fèi)用,還是要分?jǐn)傇诋a(chǎn)品上,,這個(gè)賬要怎么做啊? 怎么入庫?成本怎么算?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
4、某日用化工廠為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給大型商場化妝品,填開增值稅專用發(fā)票,取得收入808000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)6780元,開具普通發(fā)票.(2)本月購進(jìn)生產(chǎn)用原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為96687.5元。(3)支付水電費(fèi)18000元,取得的增值稅專用發(fā)上注明的稅款為2340元,屬抵扣范圍。(4)商場在銷售化妝品過程中發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品不足量,折讓后退給商場貨款8000元,同時(shí)退還了增值稅。(5)銷售某種新型化妝品1200瓶,每瓶實(shí)際成本30元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)按組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)稅,成本利潤率5%,消費(fèi)稅稅率15%。(6)因保管不善造成原材料變質(zhì),損失的原材料價(jià)值約65000元。根據(jù)以上資料計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
4、某日用化工廠為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給大型商場化妝品,填開增值稅專用發(fā)票,取得收入808000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)6780元,開具普通發(fā)票。(2)本月購進(jìn)生產(chǎn)用原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為96687.5元。(3)支付水電費(fèi)18000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為2340元,屬抵扣范圍。(4)商場在銷售化妝品過程中發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品不足量,折讓后退給商場貨款8000元,同時(shí)退還了增值稅。(5)銷售某種新型化妝品1200瓶,每瓶實(shí)際成本30元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)按組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)稅,成本利潤率5%,消費(fèi)稅稅率15%。(6)因保管不善造成原材料變質(zhì),損失的原材料價(jià)值約65000元。根據(jù)以上資料計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
請教老師,1、礦泉水生產(chǎn)企業(yè)購買貼在瓶裝水瓶上的標(biāo)簽應(yīng)計(jì)入產(chǎn)品成本還是銷售費(fèi)用?2、用于裝礦泉水的紙箱計(jì)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2022年3月該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)∶(1)采取直接收款方式銷售生產(chǎn)的A類面霜5000瓶,每瓶20克,每瓶不含稅銷售價(jià)300元。(2)銷售生產(chǎn)的B類護(hù)膚液150箱,每箱20瓶,每瓶60毫升,每瓶含稅售價(jià)565元,貨物已發(fā)。(3)銷售生產(chǎn)的C類面膜2000盒,每盒5片,已開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款160000元,款項(xiàng)尚未收到。(4)將A類面霜、B類護(hù)膚液各1瓶和C類面膜2片組成套裝,以每套不含稅價(jià)850元委托甲企業(yè)代銷,已收到代銷清單,當(dāng)期代銷800套,款項(xiàng)尚未收到,已向甲企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票。(5)將本企業(yè)生產(chǎn)的C類面膜100盒作為"三八婦女節(jié)"福利發(fā)放給本企業(yè)女職工。(6)以預(yù)收貨款方式銷售給某商場A牌高檔香水200箱,不含稅價(jià)款300萬元,該批香水約定4月發(fā)出。(其他相關(guān)資料∶高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%;企業(yè)當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為25萬元)要求∶根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。判斷業(yè)務(wù)(1)-(6)該企業(yè)當(dāng)月是否繳納增值稅、消費(fèi)稅?如需繳納,請分別計(jì)算稅額。(7)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅額
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
老師,標(biāo)簽為什么計(jì)入銷售費(fèi)用呢?
因?yàn)槭菫榱水a(chǎn)品出售準(zhǔn)備的