2016年 借資產(chǎn)減值損失10000 貸壞賬準(zhǔn)備10000
有哪位老師來說說壞賬準(zhǔn)備。 我們是建筑公司,2019年我接手財務(wù)以來有些是我確定收不回來的,因為一些問題維修的等等問題,不想用賬齡分析法。到年底了,我想計提我確定收不回來的壞賬,我在會計問學(xué)習(xí),基本分錄我是知道,但就有顧慮,問題1,怎么有的老師說一般公司不計提壞賬?是因為計提了一年如果后面再計提很麻煩嗎?詳情見圖,看到第二年如果要再計提新的壞賬是挺麻煩的。
老師,因為這個只能上傳三張圖片,我先描述問題,一會我再上傳一張,前面兩張圖片是真題,老師請看長投—其他權(quán)益變動215那里,那個算法我理解的,但是后面兩張圖片是老師的講義,他的做法跟真題不一樣,但是我按真題的做法做出來很講義的答案又不一致(我做的紅色部分),麻煩老師看看我哪里做錯了,
第一張付款的分錄是2016年的,當(dāng)時會計把客戶的名稱弄錯了,實際是威勝技術(shù)有限公司,現(xiàn)在我要做正確的,那我可以做調(diào)整分錄就行了(第二張圖)。
老師,這個一次只能上傳三張圖片,一會麻煩再看我后面上傳的三張圖片,這是兩道題,就是想讓老師幫我解釋一下,這兩道題在算后續(xù)期的現(xiàn)金流量時為什么一個要先按三期折現(xiàn)后再按后續(xù)期的公式計算,一個就直接按后續(xù)期的公式了,這兩個的區(qū)別在哪里,麻煩老師先回復(fù)一下,因為回復(fù)了我才能上傳另外的圖片,不然上傳不了,謝謝
麻煩了 第二張圖片 第一張上傳錯了 就是壞賬準(zhǔn)備的那些會計分錄
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
你好老師,增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會保險,醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝
7.1開始對互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送,靈活用工平臺有委托代征資質(zhì),申報的時候是經(jīng)營所得,這些人員也沒有繳納社保,會不會填寫報送后引起稅務(wù)風(fēng)險
老師,公司借錢的利息可以算經(jīng)營成本嗎?
老師你好,請問這種可視化圖表怎么做
2017年借資產(chǎn)減值損失10000 貸壞賬準(zhǔn)備10000
2018年借壞賬準(zhǔn)備5000 貸資產(chǎn)減值損失5000
2019年借壞賬準(zhǔn)備8000 貸應(yīng)收賬款8000
計提前壞賬準(zhǔn)備余額15000-8000=7000 200000*0.1=20000 補提20000-7000=13000 借資產(chǎn)減值損失13000 貸壞賬準(zhǔn)備13000
2020年 借銀行存款8000 貸壞賬準(zhǔn)備8000
20年是不也可以這樣寫
對我給你合并了,你分開對的
可以救救我嘛 周日就考試了
1借原材料31000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額4900 貸銀行存款35900
2借原材料 貸在途物資
3借原材料22000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額3200 貸銀行存款25200
6借原材料暫估30000 貸應(yīng)付賬款暫估30000
5呢 是不做處理嘛
5暫時不做處理的這個情況分