同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:銀行存款
轉(zhuǎn)賬賬號(hào)錯(cuò)誤退回,然后又重新轉(zhuǎn)了一次,怎么做分錄,讓銀行的科目明細(xì)表里面和銀行流水余額一樣
老師好,我想問一下,我做的收支流水和銀行的都對(duì)的上,其中有一筆收入是銀行轉(zhuǎn)賬退回的,后面又支出去,退回的再借方,我根據(jù)流水明細(xì)做的收支匯總表,其中收支一行注明是銀行退回款,因?yàn)槭杖霚p去支出,最后余額和銀行對(duì)賬單都一致,如果不體現(xiàn)退回收入款,收入金額就對(duì)不上?這樣做有沒有問題?
1月應(yīng)支付3萬元工資,分錄:借應(yīng)付賬款應(yīng)付職工薪酬3萬,貸銀行存款3萬 但是因?yàn)槠渲幸幻麊T工銀行卡錯(cuò)誤,同一天內(nèi),第一次轉(zhuǎn)了5000元轉(zhuǎn)款失敗,款項(xiàng)5000元又自動(dòng)退回公司賬戶,然后得到了正確的員工賬號(hào)后,重新轉(zhuǎn)了一筆5000元,該如何做賬?
你好,老師想問下公司收到A公司開出承兌匯票17萬后又背書轉(zhuǎn)讓給了B公司,可笑的是公司又把17萬轉(zhuǎn)到公帳里面去了備注名稱是B公司名稱,這樣就會(huì)導(dǎo)致我做了一份承兌匯票的分錄然后又做一份銀行存款流水的分錄,這個(gè)是不是重復(fù)做賬呢老師
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個(gè)260萬的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負(fù)債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢