你好,根據(jù)你的利潤(rùn)來的,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率10%,如果你的利潤(rùn)是100萬(wàn)以內(nèi)的,用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107040怎么填,小微企業(yè)
匯算清繳A107040根據(jù)什么填寫?小微企業(yè)
老師,小微企業(yè),匯算清繳A107040表,第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,我要根據(jù)什么填寫呢?
老師您好,匯算清繳填報(bào)A107040怎么會(huì)出現(xiàn)放棄小型微利企業(yè)優(yōu)惠享受
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳享受小微政策填A(yù)107040時(shí)是填收入金額嗎?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請(qǐng)問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),把老板的名稱和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶沒有給經(jīng)營(yíng)者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒有選經(jīng)營(yíng)者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營(yíng)者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個(gè)點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬(wàn)元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?


A類報(bào)表根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)已經(jīng)出來了,下面的A107040是灰色的,填不上去。什么原因
你好,你看一下你們利潤(rùn)是不是零或者是負(fù)數(shù)。
有利潤(rùn),是正數(shù)
竹表保存一下,應(yīng)該是你的系統(tǒng)有問題。
導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是不是A類報(bào)表所有的數(shù)據(jù)都應(yīng)該出來的? 然后根據(jù)A類報(bào)表再填寫A107040報(bào)表嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。