你好!是的。企業(yè)實(shí)際繳納的部分。 沒(méi)有繳納的不算
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅28000,后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了16000,應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對(duì),可是應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅怎么只有1萬(wàn)多,還有1萬(wàn)多怎么沒(méi)有?,那么我可是應(yīng)交稅費(fèi)里這次1月怎么寫(xiě)分錄?所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費(fèi)里只有1萬(wàn)多
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤(rùn)表,我想問(wèn)下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會(huì)計(jì)提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,可是上個(gè)會(huì)計(jì)是在2020年一季度繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提然后繳納的時(shí)候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費(fèi)所得稅科目,但是所得稅費(fèi)用科目留在了2020年利潤(rùn)表里面,這按理說(shuō)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤(rùn)表,所得稅有這個(gè)科目有數(shù)據(jù),咋整
工商年報(bào)時(shí),納稅總額里面的稅是企業(yè)繳納的稅?是看應(yīng)交稅費(fèi)的借方?那第四季度的稅費(fèi):增值稅、附加稅、所得稅第二年交的不算在里面?還是應(yīng)該看那個(gè)比較合適呢?
老師你好,在企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里面應(yīng)交稅金是否是全年度所繳納的稅金合計(jì)金額?還有利潤(rùn)表里面的稅金及附加是不是同樣?
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,我在1月計(jì)提企業(yè)所得稅借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調(diào)整以前年度損益怎么做分錄?
老師,我們賣了一臺(tái)車,實(shí)際收款2000元,但過(guò)戶那是10000元,那我固定資產(chǎn)處置開(kāi)發(fā)票出去是開(kāi)哪個(gè)金額呢
老師,請(qǐng)問(wèn)自然人在電子稅務(wù)局APP開(kāi)具了一張發(fā)票然后紅沖了,為啥發(fā)票沒(méi)有看到,另我這個(gè)作廢的發(fā)票交的稅錢還會(huì)退嗎?謝謝
老師 外購(gòu)的商品贈(zèng)送給顧客 所得稅需要視同銷售嗎
老師,怎么想辦法可以把食堂采購(gòu)的零星小票開(kāi)回來(lái)發(fā)票呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局上注銷,有一項(xiàng)需要發(fā)票繳銷,顯示有三本,這里需要把每一張發(fā)票都剪掉銷毀拍照上傳嗎?
老師您好,計(jì)提所得稅費(fèi)用之前是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)體戶,需要季度繳納增值稅跟季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是嗎 這2個(gè)都要是嗎
老師,社保和醫(yī)保的集體和繳納分錄,分開(kāi)明細(xì)的
老師,晚上能申報(bào)增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人所得稅個(gè)人已經(jīng)做了年度匯算清繳,現(xiàn)在單位需要更正申報(bào),不能更正,是不是要個(gè)人將申報(bào)的匯算清繳刪除后才能更正