你好 增值稅是按銷同銷售的收入金額填寫? ?
申報增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認(rèn),但是增值稅當(dāng)月就申報了,當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
視同銷售會計上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
有報未開票收入報增值稅,但是賬上沒有確定收入,而是轉(zhuǎn)到銷售費用里,那報表里面未開票收入怎么填寫
視同銷售申報表填在未開票收入,申報增值稅,賬務(wù)處理沒有確認(rèn)收入,而是借方做銷售費用,貸方做庫存商品,銷項稅。那這樣賬上沒有做收入,增值稅申報表上面是無票收入,所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調(diào)整吧,但是季報不一致怎么辦
請問老師,如果賬上有計提未開票收入和未開票銷項稅額,到申報增值稅報表時,只填了已開票稅額和收入,沒有填未開票稅額和收入,這樣怎么辦?謝謝
老師,子公司沒有單獨的電費戶頭,戶頭是母公司的,子公司向母公司轉(zhuǎn)賬電費款,然后母公司交了這筆電費怎么做賬務(wù)處理
公司搬辦公地點,金蝶專業(yè)版登錄時顯示“服務(wù)器不是有效的,請重新登錄!可能原因:服務(wù)器端沒有建立賬套、加密服務(wù)器沒有啟動或其他?!痹趺刺幚??
請問當(dāng)月還有待攤的人工和制造費用,那可以先轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
老師,麻煩問一下,我們4月份6月份有兩筆發(fā)票稅率開錯了,然后稅務(wù)局讓我們紅沖發(fā)票重新開,我這個該怎么做賬?。慷視粫绊懳覀兊陌l(fā)票額度???
老師你好,公司性質(zhì)是電商行業(yè),我們想計算一下5月份的凈利潤是多少,現(xiàn)在就是運費上面怎么去做分?jǐn)?,是這樣的情況我們是屬于找供應(yīng)商代發(fā)貨的,但是貨物運費是我們聯(lián)系快遞公司上門取件,快遞公司那邊能拉出5月這個月的總運費是多少,這個運費怎么分?jǐn)偟矫總€產(chǎn)品上呢?
采購一批服務(wù)器,服務(wù)器沒到,可以跟對方要專票然后抵扣進項稅嗎
我司就是將大部分貨款打到老板私人微信, 公賬的錢轉(zhuǎn)到老板親戚賬戶,再轉(zhuǎn)出來, 然后有些發(fā)票是沒發(fā)生業(yè)務(wù)的,客戶將貨款打到公賬,再轉(zhuǎn)出來,這些情況嚴(yán)重嗎? 對會計有什么影響?
成本是工資的二級科目一般設(shè)計啥?
我們給收廢品的開發(fā)票,開幾個點發(fā)票,我們是一般納稅人
未開票收入填附表一以后是不是自動填入一般納稅人的主表欄次1中,老師,不用在2欄次填寫?