對,沒錯,直接開就可以的。
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
公司在京東上購買了一些日用品開了專票,是不是不能抵扣認證???不能抵扣認證就在增值稅發(fā)票綜合服務平臺的未勾選的地方一直擺著是嗎?(強迫癥看著有點不舒服…)但是這樣的能入賬職工福利嗎?就是專票的總金額入賬,就是不抵扣專票直接入賬?還有茶葉、酒,這樣的開具了專票,不是銷售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?謝謝老師
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務上做進項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師問個問題,一般納稅人,普票發(fā)票紅沖,是不分銷售方購買方,已抵扣,未抵扣這些情況的是吧。直接 在系統(tǒng)里,點發(fā)票填開,輸入作廢的發(fā)票號,代碼,下一步,再點開具就可以了吧
請問專票我認證抵扣了,但是后來我轉(zhuǎn)出來了,現(xiàn)在我要紅沖開具發(fā)票信息表給銷售方,重新開具,現(xiàn)在稅盤系統(tǒng)到那個開具界面,點了購買方抵扣,下面填寫發(fā)票代碼這些都是灰色,沒法填,是怎么回事?我這邊稅盤有三個分盤一個主盤,跟這個沒關(guān)系吧。
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團平臺收入當月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實發(fā)工資
我這個公司去年12月份付出去26萬服務費,電子票也有,銀行付款憑證也有,財務軟件怎么還會有—26萬(應付賬款),怎么解決??
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進老板私人戶),銷售商品收入(進老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當天收入第二天一次進銀行),還有抖音平臺收入,美團收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團平臺,借現(xiàn)金,借應收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務收入美團收入,貸主營業(yè)務收入開票收入吧臺臺費收入,貸主營業(yè)務收入無票收入吧臺臺費收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應收賬款(待清算),貸預收賬款
公司是信息服務行業(yè),房租可以加計扣除嗎,不可以扣除的話,文件是什么,謝謝
老師,我公司的另外一個賬號給基本戶轉(zhuǎn)進來的錢怎么入賬
個體工商戶個人所得稅怎么計算
如果是一般納稅人,專票,紅沖,就要分,是否抵扣的情況,未抵扣就是,銷售方開紅字申請表,已抵扣就是,購買方申請紅字信息表?
對,沒錯,就是您說的這個意思。