你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2019年2月15日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)的預(yù)付貨款75000元。2月25日,甲企業(yè)按合同規(guī)定向乙企業(yè)發(fā)出商品,并開出增值稅專用發(fā)票,注明的貨款為160000元,增值稅額為20800元。該批商品的實(shí)際成本為128000元。3月5日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的剩余價(jià)款,金額為105800元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價(jià)款。甲公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅600元,編制會(huì)計(jì)分錄。
12月13日,甲企業(yè)向丙企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,該筆款項(xiàng)丙企業(yè)尚未支付。該批產(chǎn)品成本為6000元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄
12月13日,甲企業(yè)向丙企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,該筆款項(xiàng)丙企業(yè)尚未支付。該批產(chǎn)品成本為6000元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
12月13日,甲企業(yè)向丙企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,該筆款項(xiàng)丙企業(yè)尚未支付。該批產(chǎn)品成本為6000元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
老師,公司團(tuán)建,對(duì)方開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容?
老師,一勞務(wù)工之前跟我們公司簽的勞務(wù)合同,現(xiàn)在他想換一種方式,叫一家勞務(wù)公司跟我們公司簽合同(這個(gè)應(yīng)該要簽什么合同),然后這家公司開什么發(fā)票給我們呢?幾個(gè)點(diǎn)的稅
您好,老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的政策還有嗎?
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請(qǐng)問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>