你好,匯算清繳的時候,有做納稅調(diào)增處理嗎?
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
老師年度匯算清繳公司凈利潤12萬,前期季度按時繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳也需要繳納稅款嗎?
老師,第四季度凈利潤325萬,那第四季度繳納企業(yè)所得稅,還是匯算清繳按年一起算
第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅,后期都是虧損,年度整體也是虧損,匯算清繳的時候第一季度繳納的企業(yè)所得稅退嗎?
老師,新成立的公司法人和財務(wù)負責人可以是同一個人嗎
公司幾個月不發(fā)工資給員工了,需要幫員工申報個稅嗎?
你好老師,遠期商業(yè)匯票,承兌人和出票人誰是最后付款人
你好老師,我想在會計學堂,下載做賬原始單據(jù)在哪里下載
企業(yè)所得稅是根據(jù)什么來算的啊?
收到第三方的傭金,開票名稱要開什么呢
老師,我們是一般納稅人,給商戶開發(fā)票,要不要問開什么票?還是直接開專票???
開采企業(yè)將外購原礦和自采原礦按照2∶1的比例混合在一起銷售,2022年3月銷售混合原礦1 000噸,取得不含增值稅的銷售額60萬元,經(jīng)增值稅發(fā)票確認,外購原礦單價600元/噸(不含增值稅),已知原礦資源稅稅率為8%,當月該企業(yè)應(yīng)繳納的資源稅是( )萬元。 A.0 B.1.6 C.4 D.4.8 ?為啥外購原礦不用交稅,自采要交稅?
xxx有限公司(自然人獨資)可以私戶在電子稅務(wù)局備案嗎,用于公司經(jīng)營,用于三方協(xié)議扣稅
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓遇到一個問題:企業(yè)注冊資金300萬,A股東占60%實繳了30萬,B股東占40% 實繳為0,現(xiàn)在實收資本30萬,未分配利潤虧損1萬,凈資產(chǎn)29萬,現(xiàn)在股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)局說按29萬*40%*20%交稅 不明白為什么,請老師詳細講一下謝謝!
納稅調(diào)整處理怎么做的老師,我沒做過
你好,比如有業(yè)務(wù)招待費支出,就需要做相應(yīng)的納稅調(diào)增處理 比如發(fā)生了滯納金支出,就需要做納稅調(diào)增處理
這個業(yè)務(wù)招待費支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來處理嗎老師,還有以前季度繳納的企業(yè)所得稅呢,這個也需要納稅調(diào)整處理嗎
你好 業(yè)務(wù)招待費支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理,是應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來處理 以前季度繳納的企業(yè)所得稅,這個不需要調(diào)整啊?
這個納稅調(diào)整有什么好處老師,我不太清楚這個,請幫我解釋一下。
你好,談不上有什么好處,稅法規(guī)定而已?
我剛不做調(diào)整之前凈利潤12萬凈利潤需要補交2萬多企業(yè)所得稅,調(diào)整之后沒有補交的稅費,這個不太理解。
你好,能把你單位是如何調(diào)增的提供一下圖片嗎?
沒有業(yè)務(wù)招待費支出了,滯納金也沒有了,只做了職工薪酬調(diào)整。
請看你前后描述,我該相信哪個呢
我剛查看賬套沒有業(yè)務(wù)招待費和滯納金余額了,所以沒填了,沒錯吧老師
你好,既然沒有業(yè)務(wù)招待費和滯納金的調(diào)增,沒有其他調(diào)增事項,當然不需要補稅啊?
好的,老師,謝謝指教
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。