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老師年度匯算清繳公司凈利潤12萬,前期季度按時繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳也需要繳納稅款嗎?

2022-05-09 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 19:48

你好,匯算清繳的時候,有做納稅調(diào)增處理嗎?

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快賬用戶4363 追問 2022-05-09 19:51

納稅調(diào)整處理怎么做的老師,我沒做過

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齊紅老師 解答 2022-05-09 19:52

你好,比如有業(yè)務(wù)招待費支出,就需要做相應(yīng)的納稅調(diào)增處理 比如發(fā)生了滯納金支出,就需要做納稅調(diào)增處理

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快賬用戶4363 追問 2022-05-09 20:02

這個業(yè)務(wù)招待費支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來處理嗎老師,還有以前季度繳納的企業(yè)所得稅呢,這個也需要納稅調(diào)整處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:02

你好 業(yè)務(wù)招待費支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理,是應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來處理 以前季度繳納的企業(yè)所得稅,這個不需要調(diào)整啊?

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快賬用戶4363 追問 2022-05-09 20:06

這個納稅調(diào)整有什么好處老師,我不太清楚這個,請幫我解釋一下。

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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:06

你好,談不上有什么好處,稅法規(guī)定而已?

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快賬用戶4363 追問 2022-05-09 20:09

我剛不做調(diào)整之前凈利潤12萬凈利潤需要補交2萬多企業(yè)所得稅,調(diào)整之后沒有補交的稅費,這個不太理解。

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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:11

你好,能把你單位是如何調(diào)增的提供一下圖片嗎?

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快賬用戶4363 追問 2022-05-09 20:18

沒有業(yè)務(wù)招待費支出了,滯納金也沒有了,只做了職工薪酬調(diào)整。

沒有業(yè)務(wù)招待費支出了,滯納金也沒有了,只做了職工薪酬調(diào)整。
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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:24

請看你前后描述,我該相信哪個呢

請看你前后描述,我該相信哪個呢
請看你前后描述,我該相信哪個呢
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快賬用戶4363 追問 2022-05-09 20:28

我剛查看賬套沒有業(yè)務(wù)招待費和滯納金余額了,所以沒填了,沒錯吧老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:28

你好,既然沒有業(yè)務(wù)招待費和滯納金的調(diào)增,沒有其他調(diào)增事項,當然不需要補稅啊?

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快賬用戶4363 追問 2022-05-09 20:49

好的,老師,謝謝指教

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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:49

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,匯算清繳的時候,有做納稅調(diào)增處理嗎?
2022-05-09
你好;? ? ?4季度 計提金額? =? 累計全年利潤*所得稅稅率 - 前面3季度預(yù)交的稅費? ?
2023-01-10
你好,季度需要根據(jù)利潤情況預(yù)交所得稅?
2021-10-13
不需要一季度的企業(yè)所得稅和匯算清繳的沒關(guān)系
2024-04-12
您好,申報企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)里面有個彌補虧損
2021-04-06
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