 
                            你好,匯算清繳的時(shí)候,有做納稅調(diào)增處理嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多、沒(méi)有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負(fù)數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負(fù)值啊
老師年度匯算清繳公司凈利潤(rùn)12萬(wàn),前期季度按時(shí)繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳也需要繳納稅款嗎?
老師,第四季度凈利潤(rùn)325萬(wàn),那第四季度繳納企業(yè)所得稅,還是匯算清繳按年一起算
第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅,后期都是虧損,年度整體也是虧損,匯算清繳的時(shí)候第一季度繳納的企業(yè)所得稅退嗎?
第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅,后期都是虧損,年度整體也是虧損,匯算清繳的時(shí)候第一季度繳納的企業(yè)所得稅退嗎?
 
                想咨詢下:?jiǎn)T工本月新增專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無(wú)票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬(wàn),這70萬(wàn)賠償款需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權(quán)100%,注冊(cè)資本一百萬(wàn),實(shí)際到位了,公司凈資產(chǎn)是負(fù)的50萬(wàn)左右,未分配也是負(fù)數(shù),然后我們欠債權(quán)人80萬(wàn),現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉(zhuǎn)股,增加注冊(cè)資本到180萬(wàn),像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開(kāi)安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開(kāi)給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開(kāi)票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0。現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來(lái)直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開(kāi)發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎


納稅調(diào)整處理怎么做的老師,我沒(méi)做過(guò)
你好,比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,就需要做相應(yīng)的納稅調(diào)增處理 比如發(fā)生了滯納金支出,就需要做納稅調(diào)增處理
這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來(lái)處理嗎老師,還有以前季度繳納的企業(yè)所得稅呢,這個(gè)也需要納稅調(diào)整處理嗎
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,滯納金支出做納稅調(diào)整處理,是應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來(lái)處理 以前季度繳納的企業(yè)所得稅,這個(gè)不需要調(diào)整啊?
這個(gè)納稅調(diào)整有什么好處老師,我不太清楚這個(gè),請(qǐng)幫我解釋一下。
你好,談不上有什么好處,稅法規(guī)定而已?
我剛不做調(diào)整之前凈利潤(rùn)12萬(wàn)凈利潤(rùn)需要補(bǔ)交2萬(wàn)多企業(yè)所得稅,調(diào)整之后沒(méi)有補(bǔ)交的稅費(fèi),這個(gè)不太理解。
你好,能把你單位是如何調(diào)增的提供一下圖片嗎?
沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出了,滯納金也沒(méi)有了,只做了職工薪酬調(diào)整。
請(qǐng)看你前后描述,我該相信哪個(gè)呢
我剛查看賬套沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和滯納金余額了,所以沒(méi)填了,沒(méi)錯(cuò)吧老師
你好,既然沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和滯納金的調(diào)增,沒(méi)有其他調(diào)增事項(xiàng),當(dāng)然不需要補(bǔ)稅啊?
好的,老師,謝謝指教
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。