你好!比如你是2季度的,你連續(xù)4個(gè)季度超過500萬,一般下個(gè)季度就會(huì)讓你按一般納稅人了
18年發(fā)生的業(yè)務(wù),已經(jīng)結(jié)清款項(xiàng),但是對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,就一直掛賬 現(xiàn)在對(duì)方說要發(fā)票,我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人,現(xiàn)在還可以按小規(guī)模3%的稅率開票報(bào)稅嗎?
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
你好,老師,我想咨詢一下,我們公司是銷售瓷磚,現(xiàn)在給樓盤供應(yīng)瓷磚,需要我們開專票,如果我們是小規(guī)模納稅人,能開專票嗎?是不是如果這種業(yè)務(wù)比較多,是不是轉(zhuǎn)成一般納稅人,能更好的享受稅務(wù)優(yōu)惠政策,只針對(duì)增值部分繳納稅款
咨詢點(diǎn)業(yè)務(wù),我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,政策是500萬以內(nèi)免增值稅對(duì)吧,但是我們現(xiàn)在開了600萬的發(fā)票,你說稅務(wù)局會(huì)按一般納稅人全額征收我們的稅款嗎?有沒有這方面的相關(guān)文件參考一下嗎?
老師我想咨詢一個(gè)事 現(xiàn)在我們有一個(gè)工程 需要開票 開專票 我們有一個(gè)小規(guī)模的一個(gè)一般納稅人的公司 要是考慮到后期少交稅方面的話 用哪個(gè)公司比較合適呢 然后今年新政策 一下子開56萬的專票 只要年不超過500萬就不影響小規(guī)模公司享受普票免稅政策是吧?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎