你好,那你看下是不是六稅兩費減半給你退回來的這些底褲了?
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們在開了外徑證開發(fā)票,開發(fā)票的時候就預繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個問題,我們在預交時,有些時候預繳系統(tǒng)就跳出來有增值稅和三個附加稅,到有些時候就沒有教育費和地方教育費,我們現(xiàn)在申報時附加稅時,系統(tǒng)跳出來的全部是0,我直接0申報就行了嗎?
老師,請問一下我公司今天交稅的時候發(fā)現(xiàn)教育費附加和地方教育費附加申報的時候有顯示,繳費的時候就沒有,相當于不用交嗎?
上個月的增值稅交了79.66元,報稅的時候只交了城建稅1.92元,教育費附加和地方教育附加以及印花稅都沒有,我算的教育費附加是1.19,地方教育附加是0.8,印花稅0.2元,是因為又有優(yōu)惠政策都減免了嗎?
老師,我上個月計提稅金的時候教育費附加和地方教育附加沒有計提,本月申報的時候有這兩個稅費,我可以補計提了繳納嗎
郭老師,在嗎,還有個問題請教您,當月在出售不動產(chǎn)的時候,當月繳納的土地增值稅、印花稅、城建稅、教育費附加和地方教育費附加,怎么做分錄? 土地增值稅是38840.39 城建稅是511.19 教育費是219.08 地方教育費附加是146.05 印花稅是225
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機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
我公司是合伙企業(yè),有這政策嗎?
你好,你們單位是小規(guī)模的嗎?
還是是制造行業(yè)的
我公司是一般納稅人,合伙企業(yè)
那你看下術(shù)士不到一塊錢稅款。
沒看明白您的意思
你看下稅款是不是不到一塊錢
你截圖你的附加稅申報表看一下。
看看是不是這樣的就不用交
這個不是稅種認定,你看像你這里邊不全,你的所得稅都沒有。
我這邊合伙企業(yè)沒有企業(yè)所得稅,只有個人所得稅
是不是你沒有點交費申報提交之后沒有點扣款?
我剛看到申報表上面自動減免了這兩個費
那你看下你月銷售額10萬是吧 如果是的話,可以免的。
這個月不到10萬元
月銷售額10萬以內(nèi)可以免地方教育教育附加。
哦,原來是這樣,好的,謝謝老師
合伙企業(yè)有可能是小微企業(yè)嗎
不可以的,小型微利企業(yè)不可以。