您好! 借:原材料111850 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額16000 貸:應(yīng)付賬款127850
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不
1.萬(wàn)友公司3月5日從遠(yuǎn)大公司購(gòu)入乙材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票、賬單尚未收到,貨款尚未付。3月31日發(fā)票、賬單仍未收到,估價(jià)110000元。2.友公司從遠(yuǎn)大公司購(gòu)入乙材料一批,貨款100000元,增值稅16000元,發(fā)生外地運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)11450元(其中運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元),保險(xiǎn)費(fèi)400元,全部款項(xiàng)已用存款支付,材料尚未收到。
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