你好;? ?你這個是哪里看到的;? ? ?你少繳納了? 所得稅; 那么你說明計算錯誤了 ; 利潤總額或者收入 或者成本費用都可能核算錯誤導致的 ; 不會 說抵扣了所得稅的? ??
老師你好, 請問 企業(yè)所得稅里,對小微企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬的部分減按25%計入應納稅所得額,這句話是啥意思?。?比如我年應納稅所得額是90萬?那么我計入應納稅所得額是多少?
請問,去年交了1000多企業(yè)所得稅,稅管打電話說要調(diào)平去年交的企業(yè)所得稅,這是什么意思,為什么要調(diào)平呢,稅款都交了,調(diào)平是稅款要退回來嗎?
他都少記了折舊了 怎么還在所得稅納稅申報里扣除了呢 這句話什么意思? 是會計少記了 但稅法納稅申報里有?這個意思?
少交了企業(yè)所得稅就是多抵扣了所得稅,請問老師這句話是啥意思呢?
福利費按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅 是什么意思 老師 比如工資5000 怎么算抵扣了多少企業(yè)所得稅
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費用 二級科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺越野車 需要23個人 耗時5個月 算它的人工 成本 材料 時間,我該怎么去弄呢?
就是我月末忘記計提增值稅,只計提了稅負借稅金及附加貸銀行存款,繳納的時候借應交稅費~城建等等,借已交增值稅,貸銀行存款
老師計提增值稅分錄咋寫
你好 ;? 計提增值稅是你取得收入的時候做的: 比如借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅??
老師,這個都做的,那月末的時候不需要做借應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費~未交增值稅。嗎?
你好 ; 你是一般納稅人? 是做結轉(zhuǎn)分錄的; 比如? ?看附件?
老師我們這里因為疫情實行緩交政策,比如上半年的增值稅到8月才開始扣款,是這樣做分錄的嗎?
你好 ;? 是的。? 先結轉(zhuǎn);只是 先不繳納而已? ?
老師我來表達一下一個月完整的一個步驟給您看看。 平時做業(yè)務的時候,計提增值稅,取得收入的時候做的: 比如借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅 月末計提稅負:借稅金及附加,貸應交稅費 月末結轉(zhuǎn)增值稅,借應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費~未交增值稅。 等到下一個月扣稅的時候。 借應交稅費~城建稅等等 ~已交增值稅 貸銀行存款 老師,請指出我的錯誤吧,還有就是為什么月末的時候不需要計提增值稅?那個結轉(zhuǎn)就等于計提嗎?
?你好 ; 結轉(zhuǎn)是結轉(zhuǎn) 計提是計提; 計提是說的比如計提增值稅的銷項稅? ?; 計提 附加稅 ;? ? ?結轉(zhuǎn)是說的增值稅下面的二級科目和三級科目結轉(zhuǎn)到未交增值稅去? ?
老師,您的意思就是平時有業(yè)務有收入的時候做的分錄,他就計提了增值稅對嗎?
那老師我這些步驟里面有錯誤嗎?那做帳里面關于稅的還有什么分錄我少寫了嗎?
你好 1. 是的。? 計提增值稅是你有收入計提銷項稅? ? ?;? ?你計提增值稅 和附加稅都是對的; 就是結轉(zhuǎn)分錄不對哈 ;? 按照我說的寫 ;? ??
老師,您結轉(zhuǎn)的那個圖片有點難,有沒有簡單點的,我看不懂。
?你好; 我的圖片里面是標準的結轉(zhuǎn)分錄 。 那個就是 最簡單的哦 ;? ??