你好;? ?你這個(gè)是哪里看到的;? ? ?你少繳納了? 所得稅; 那么你說明計(jì)算錯(cuò)誤了 ; 利潤(rùn)總額或者收入 或者成本費(fèi)用都可能核算錯(cuò)誤導(dǎo)致的 ; 不會(huì) 說抵扣了所得稅的? ??
老師你好, 請(qǐng)問 企業(yè)所得稅里,對(duì)小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,這句話是啥意思啊? 比如我年應(yīng)納稅所得額是90萬?那么我計(jì)入應(yīng)納稅所得額是多少?
請(qǐng)問,去年交了1000多企業(yè)所得稅,稅管打電話說要調(diào)平去年交的企業(yè)所得稅,這是什么意思,為什么要調(diào)平呢,稅款都交了,調(diào)平是稅款要退回來嗎?
他都少記了折舊了 怎么還在所得稅納稅申報(bào)里扣除了呢 這句話什么意思? 是會(huì)計(jì)少記了 但稅法納稅申報(bào)里有?這個(gè)意思?
少交了企業(yè)所得稅就是多抵扣了所得稅,請(qǐng)問老師這句話是啥意思呢?
福利費(fèi)按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅 是什么意思 老師 比如工資5000 怎么算抵扣了多少企業(yè)所得稅
我公司的收款是通過第三方平臺(tái)來收取,開票給不同的客戶,之后我們從第三方平臺(tái)提現(xiàn),舊的財(cái)務(wù)軟件一直通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,新財(cái)務(wù)軟件不通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái),直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
郭老師,營(yíng)業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營(yíng)業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個(gè)所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營(yíng)收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車位租金,是通過第三方平臺(tái)代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶,會(huì)計(jì)處理一直是通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,換新軟件,不想通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
老師,用個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦的個(gè)人卡怎么取消,不和營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定
老師,請(qǐng)問原材料的生產(chǎn)損耗,計(jì)入哪個(gè)成本科目比較合適呢,謝謝
哪位老師能幫忙提供一份,應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì)的簡(jiǎn)歷范本?最近在找工作,不知道應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì),求職簡(jiǎn)歷怎么寫更容易吸引人?
請(qǐng)問公司代理銷售汽車,銷售收入不是直接銷售款,是廠家返的服務(wù)費(fèi),銷售中購入充電樁贈(zèng)送客戶,這個(gè)充電樁怎么入賬?例如充電樁不含稅金額2300元,稅率1%,公司是一般納稅人,賬務(wù)怎么處理?,謝謝
剛成立的小規(guī)模企業(yè),股東收到好朋友贈(zèng)送的物品,有辦公桌椅,辦公用品,打印機(jī)等這類,這部分商品無法取得發(fā)票,能不能入固定資產(chǎn)做賬?同時(shí)變更股東投資方式由之前的貨幣變更為貨幣加實(shí)物投資。
實(shí)務(wù)里哪些是必須要寫的二級(jí)明細(xì)?應(yīng)付職工薪酬后面的二級(jí)明細(xì)是必須的嗎?
請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)賣賠了,購入10萬,折舊5萬,賬面5萬,賣了1萬,全流程賬務(wù)處理如何做
就是我月末忘記計(jì)提增值稅,只計(jì)提了稅負(fù)借稅金及附加貸銀行存款,繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)~城建等等,借已交增值稅,貸銀行存款
老師計(jì)提增值稅分錄咋寫
你好 ;? 計(jì)提增值稅是你取得收入的時(shí)候做的: 比如借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
老師,這個(gè)都做的,那月末的時(shí)候不需要做借應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。嗎?
你好 ; 你是一般納稅人? 是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的; 比如? ?看附件?
老師我們這里因?yàn)橐咔閷?shí)行緩交政策,比如上半年的增值稅到8月才開始扣款,是這樣做分錄的嗎?
你好 ;? 是的。? 先結(jié)轉(zhuǎn);只是 先不繳納而已? ?
老師我來表達(dá)一下一個(gè)月完整的一個(gè)步驟給您看看。 平時(shí)做業(yè)務(wù)的時(shí)候,計(jì)提增值稅,取得收入的時(shí)候做的: 比如借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末計(jì)提稅負(fù):借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi) 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。 等到下一個(gè)月扣稅的時(shí)候。 借應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅等等 ~已交增值稅 貸銀行存款 老師,請(qǐng)指出我的錯(cuò)誤吧,還有就是為什么月末的時(shí)候不需要計(jì)提增值稅?那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就等于計(jì)提嗎?
?你好 ; 結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn) 計(jì)提是計(jì)提; 計(jì)提是說的比如計(jì)提增值稅的銷項(xiàng)稅? ?; 計(jì)提 附加稅 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)是說的增值稅下面的二級(jí)科目和三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去? ?
老師,您的意思就是平時(shí)有業(yè)務(wù)有收入的時(shí)候做的分錄,他就計(jì)提了增值稅對(duì)嗎?
那老師我這些步驟里面有錯(cuò)誤嗎?那做帳里面關(guān)于稅的還有什么分錄我少寫了嗎?
你好 1. 是的。? 計(jì)提增值稅是你有收入計(jì)提銷項(xiàng)稅? ? ?;? ?你計(jì)提增值稅 和附加稅都是對(duì)的; 就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì)哈 ;? 按照我說的寫 ;? ??
老師,您結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)圖片有點(diǎn)難,有沒有簡(jiǎn)單點(diǎn)的,我看不懂。
?你好; 我的圖片里面是標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 。 那個(gè)就是 最簡(jiǎn)單的哦 ;? ??