你好,看一下累計(jì)收入和累計(jì)扣除分別是多少?
這個(gè)月給員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),怎么專(zhuān)項(xiàng)扣除那里這個(gè)月12月稅款沒(méi)有扣啊,是為什么啊,我確定更新了專(zhuān)項(xiàng)扣除啊
我這個(gè)月申報(bào)4月份個(gè)稅的時(shí)候,有個(gè)員工工資是5200,為什么稅款還是0,沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)扣除
老師,我更正申報(bào)21年的工資,有幾個(gè)人,期中一個(gè)人是4月份有工資后面5-12月都沒(méi)有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個(gè)員工4月份沒(méi)有,5月份增加人員,4月份可要體現(xiàn)這個(gè)員工0申報(bào),因?yàn)檫@幾個(gè)全部是新增加的,要去稅務(wù)局一次更正申報(bào),沒(méi)法減員的?
請(qǐng)問(wèn),個(gè)稅申報(bào),比如因?yàn)橐咔椋?0月份沒(méi)有工資,員工收入為零,個(gè)稅申報(bào)時(shí),這個(gè)月費(fèi)用5000元、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣除在個(gè)稅申報(bào)時(shí)可以扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們4月份申報(bào)3月份的個(gè)稅,有員工需要交個(gè)稅,公司代扣代繳之后,這個(gè)代扣代繳的個(gè)稅怎么從員工工資中扣除呢,什么時(shí)候扣呢
公司做酒的,廠家給的費(fèi)用怎么做賬。有的費(fèi)用是公司代墊了(客戶從貨款里面扣除費(fèi)用的)
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局上怎么處理?賬上怎么做?
出口退稅,工廠交貨模式,是買(mǎi)家到工廠提貨,剩余的事情都是買(mǎi)家承擔(dān)及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),它計(jì)稅依據(jù)是什么?如果轉(zhuǎn)換成fob價(jià)?
老師您好,公司的車(chē)輛,購(gòu)買(mǎi)多長(zhǎng)時(shí)間以后能對(duì)外銷(xiāo)售,有沒(méi)有規(guī)定?
老師,我們是買(mǎi)賣(mài)二手車(chē)的公司,因?yàn)閭€(gè)人很難給我們開(kāi)票,所以我們申請(qǐng)了反向開(kāi)票,也通過(guò)了,我們反向開(kāi)票完,如果賣(mài)出去再正向開(kāi)票(二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)這樣是對(duì)的嗎
老師,我想問(wèn)一下7月銷(xiāo)售發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,增值稅已經(jīng)生成,八月收入紅沖了,系統(tǒng)上生成的增值稅怎么辦,就是不該交增稅稅了,但系統(tǒng)已經(jīng)生成了
老師外貿(mào)企業(yè)進(jìn)貨憑證勾選錯(cuò)了,已經(jīng)做了進(jìn)貨憑證退回信息采集,對(duì)方還未紅沖,但是對(duì)方又給開(kāi)正正確的我現(xiàn)在還能做退稅勾選嗎?
老師,2025年有新規(guī)定一般納稅人企業(yè)可以轉(zhuǎn)小規(guī)模嗎
個(gè)體戶是季報(bào)的,為什么稅局發(fā)短信通知叫申報(bào)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司交的物業(yè)費(fèi),應(yīng)該入在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
累計(jì)收入是15200,累計(jì)減除費(fèi)用是20000
你好,那就是不需要交個(gè)稅的收入減去累計(jì)扣除費(fèi)用,只要是零或者是負(fù)數(shù)的都不需要繳納。
不是按月預(yù)繳么?現(xiàn)在是按累計(jì)的嗎?那我后面月份就都是按累計(jì)收入減累計(jì)扣除之后的金額再按相應(yīng)稅率算稅的是嗎?
按年累計(jì)計(jì)算個(gè)稅 按月預(yù)繳,次年匯算清交