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免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。 為免抵稅額退稅的話內(nèi)銷部分就要交稅呢,反之為啥又不交呢

2022-05-08 21:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-08 23:44

同學(xué)您好,您上面到相抵那里的理解是正確的,下面什么意思,看你太明白

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齊紅老師 解答 2022-05-08 23:44

同學(xué)您好,您上面到相抵那里的理解是正確的,下面什么意思,看不太明白

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快賬用戶2648 追問 2022-05-09 08:08

就是為啥免抵稅額不退稅的話內(nèi)銷相應(yīng)部分就要交稅呢

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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:21

免抵的是不需要交的

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同學(xué)您好,您上面到相抵那里的理解是正確的,下面什么意思,看你太明白
2022-05-08
一、對于出口離岸價*(出口稅率-退稅率),這部分計算的是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。 具體的會計分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后的增值稅,最后是增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅,增加了當(dāng)期需要繳納的增值稅是需要繳納增值稅附加稅的。
2023-06-21
免抵稅額是當(dāng)期免抵退稅額大于當(dāng)期應(yīng)退稅額的差額部分,意味著外銷業(yè)務(wù)中本可退的部分進(jìn)項用來抵減內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額了,即“要退的不退,抵減內(nèi)銷”。需要申報,生產(chǎn)企業(yè)要在增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報并報送《免抵退稅申報匯總表》等相關(guān)資料,按規(guī)定流程在出口退稅申報系統(tǒng)操作后上傳申報,否則會有稅務(wù)風(fēng)險且影響退稅及企業(yè)財務(wù)核算等情況。
2024-12-05
同學(xué)你好 免抵稅額沒有實際意義,只是為了平衡會計分錄的,免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。稅法上免抵稅額要作為城建稅和教育費附加的基數(shù)。
2021-07-02
同學(xué)你好 增值稅免抵稅額是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,是屬于進(jìn)出口退稅中的其中一部分,主要是針對出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的
2023-06-16
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