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Q

(一)A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%):201×年銷售商品共計收入1000000元(不<tex>201</tex>含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價款50000(元,增值稅65000元;從國外進口原材料一批,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機票稅額1200元。要求計算:(1)銷項稅額(2)進項稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額

2022-05-08 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-08 15:35

你好 (1)銷項稅額=1000000元*13%=130000元 (2)進項稅額=65000%2B46800%2B1200 (3)應(yīng)納增值稅稅額=130000—(65000%2B46800%2B1200)

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快賬用戶mrcj 追問 2022-05-08 15:36

你好下面都是亂碼打的

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齊紅老師 解答 2022-05-08 15:36

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶mrcj 追問 2022-05-08 15:37

這個進項稅額和應(yīng)納增值稅是亂碼

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齊紅老師 解答 2022-05-08 15:38

請看圖片,是哪里亂碼了呢?

請看圖片,是哪里亂碼了呢?
請看圖片,是哪里亂碼了呢?
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快賬用戶mrcj 追問 2022-05-08 15:39

就是變成了2B

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齊紅老師 解答 2022-05-08 15:40

你好,麻煩提供一下圖片,指出來是哪里有2B,謝謝

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快賬用戶mrcj 追問 2022-05-08 15:50

怎么提供照片

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齊紅老師 解答 2022-05-08 15:50

請看圖片,下面可以插入圖片?

請看圖片,下面可以插入圖片?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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