你好,有實(shí)際的發(fā)生金額嗎?

老師您好,麻煩問(wèn)一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中,有一個(gè)“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”,是要把我們公司發(fā)生的一些管理費(fèi)用這些的分?jǐn)傔M(jìn)去嗎?平時(shí)免稅的成本已經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算了
老師,我家是小規(guī)模納稅人,做匯算清繳7020所得減免優(yōu)惠表的時(shí)候,由于不正規(guī)成本費(fèi)用沒(méi)有準(zhǔn)確核算,免稅項(xiàng)目成本按70%算的,還有應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用必須填嗎老師,不填要不要緊
老師,去年的成本票不夠,匯算清繳的時(shí)候沒(méi)調(diào)出,現(xiàn)在稅局讓我調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明顯表,填完后,減免所得稅優(yōu)惠明顯表中的減免所得稅是自動(dòng)出來(lái)的,可是跟我算的不一樣,去年0.025不是應(yīng)該減免0.225的所得稅嗎,可是我算了算,才減免了0.215的所得稅,這樣我的企業(yè)所得稅率就成了0.03了,不過(guò)我調(diào)完后利潤(rùn)總額超100萬(wàn)了,跟這個(gè)有關(guān)系嗎
根據(jù)下面的政策,我們有免稅收入和應(yīng)稅收入,總收入100,其中免稅收入80,應(yīng)稅收入20,總成本70,對(duì)應(yīng)免稅收入的成本60,對(duì)應(yīng)應(yīng)稅收入的成本10,那填所得稅表的時(shí)候。是總收入100-總成本70,免稅收入填80,等于利潤(rùn)-50嗎?免稅收入對(duì)應(yīng)成本60是否需要調(diào)增? 自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅收入,其對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用是可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)稅前扣除的。這是依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第二十八條的規(guī)定,即企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用或者財(cái)產(chǎn),不得扣除或者計(jì)算對(duì)應(yīng)的折舊、攤銷(xiāo)扣除1。此外,《關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2010〕79號(hào))也有相關(guān)規(guī)定,明確指出企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用,除另有規(guī)定外,可以在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得稅時(shí)扣除2。
老師您好,剛建設(shè)好的廠(chǎng)房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬(wàn),各持股50%。加入了第三人80萬(wàn),像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒(méi)有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過(guò)去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對(duì)接銀行,他明確說(shuō)要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問(wèn)題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類(lèi)的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市每月社保多少號(hào)前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽(tīng)同事說(shuō)報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過(guò),后來(lái)把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開(kāi)發(fā)票可以嗎?


老師,有免稅收入是樹(shù)苗,這個(gè)成本是利潤(rùn)表上的成本嗎?然后在把銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用加一塊分?jǐn)倖崂蠋?
你好,如果與這個(gè)免稅項(xiàng)目有直接關(guān)系的話(huà)可以分?jǐn)?
老師,我家是農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,一般都是銷(xiāo)售自產(chǎn)自銷(xiāo)樹(shù)苗,也沒(méi)有別的,這個(gè)成本就寫(xiě)利潤(rùn)表上的成本,費(fèi)用分?jǐn)傂邪?
您好,一般是成本,費(fèi)用一般不分?jǐn)?
老師,這么說(shuō)7020表行分?jǐn)偲陂g費(fèi)用可以不填是吧
你好,發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
老師,上次我問(wèn)一個(gè)老師說(shuō)我家成本沒(méi)有單獨(dú)核算,老師說(shuō)按70%核算成本,
你好,這樣的話(huà)可以按這個(gè)比例分配一下
老師,我家一共收入64萬(wàn),免稅收入60萬(wàn),有一小部分不免稅收入,這樣不能把利潤(rùn)表上的成本都寫(xiě)上是吧,我家總共營(yíng)業(yè)成本是36萬(wàn),按70%核算就42萬(wàn)多了,這怎么辦?
您好,是按實(shí)際成本的70%
好的老師,那期間費(fèi)用不用分?jǐn)?,不填行?
您好,是的,可以不用填寫(xiě)不攤銷(xiāo)的話(huà)
好的老師,我就怕不填這個(gè)數(shù)不行,可以不填我就放心了
您好,這里是由你們自己根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況來(lái)決定的
好的謝謝老師,
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝
老師,不好意思,再確認(rèn)一下,您說(shuō)的實(shí)際成本是按照利潤(rùn)表上成本70%算成本嗎?那如果免稅收入少的話(huà)這樣核算成本就不對(duì)勁呀,麻煩老師給我詳細(xì)說(shuō)說(shuō)吧
你好,這和你實(shí)際成本有關(guān),你沒(méi)發(fā)生的成本怎么轉(zhuǎn)?