你好,有實(shí)際的發(fā)生金額嗎?
老師您好,麻煩問一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中,有一個“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”,是要把我們公司發(fā)生的一些管理費(fèi)用這些的分?jǐn)傔M(jìn)去嗎?平時免稅的成本已經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算了
老師,我家是小規(guī)模納稅人,做匯算清繳7020所得減免優(yōu)惠表的時候,由于不正規(guī)成本費(fèi)用沒有準(zhǔn)確核算,免稅項(xiàng)目成本按70%算的,還有應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用必須填嗎老師,不填要不要緊
老師,去年的成本票不夠,匯算清繳的時候沒調(diào)出,現(xiàn)在稅局讓我調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項(xiàng)目明顯表,填完后,減免所得稅優(yōu)惠明顯表中的減免所得稅是自動出來的,可是跟我算的不一樣,去年0.025不是應(yīng)該減免0.225的所得稅嗎,可是我算了算,才減免了0.215的所得稅,這樣我的企業(yè)所得稅率就成了0.03了,不過我調(diào)完后利潤總額超100萬了,跟這個有關(guān)系嗎
根據(jù)下面的政策,我們有免稅收入和應(yīng)稅收入,總收入100,其中免稅收入80,應(yīng)稅收入20,總成本70,對應(yīng)免稅收入的成本60,對應(yīng)應(yīng)稅收入的成本10,那填所得稅表的時候。是總收入100-總成本70,免稅收入填80,等于利潤-50嗎?免稅收入對應(yīng)成本60是否需要調(diào)增? 自產(chǎn)自銷的免稅收入,其對應(yīng)的成本費(fèi)用是可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時稅前扣除的。這是依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第二十八條的規(guī)定,即企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用或者財(cái)產(chǎn),不得扣除或者計(jì)算對應(yīng)的折舊、攤銷扣除1。此外,《關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函〔2010〕79號)也有相關(guān)規(guī)定,明確指出企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用,除另有規(guī)定外,可以在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得稅時扣除2。
去年開具的發(fā)票,現(xiàn)在是不是不可以重新開具了
老師您好 麻煩這兩道題講解下,謝謝
請教老師一個問題,我們是做汽車銷售的。我們店里也有做二手車的業(yè)務(wù),就是客戶把他的二手車放在我們店里。然后。這臺車如果賣出去了。第三方。就把車款轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上,然后我們再把錢轉(zhuǎn)到客戶賬戶里面。第三方再把返點(diǎn)打到我們公司的賬戶。我們就把這個返點(diǎn)。做其他應(yīng)付款。不做收入可以嗎?
老師,您好誤車補(bǔ)助開票的稅收編碼是什么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),房租開的名稱是投資者個人,不是公司抬頭,是不是需要重新開具
老師,這個月社保局辦理的申報(bào),是不是下月申報(bào)繳納
外籍華人在中國企業(yè)工作社保怎么規(guī)定的?
這一題解析是對的嗎?可控邊際貢獻(xiàn)反應(yīng)部門經(jīng)理的業(yè)績?
老師,您好誤車補(bǔ)助稅收編碼是什么?
2×20年7月1日,甲公司與乙公司出資設(shè)立丙公司,雙方共同控制丙公司。丙公司注冊資本為4 000萬元,其中甲公司占50%。甲公司以公允價值為2 000萬元的土地使用權(quán)出資(不考慮增值稅),乙公司以2 000萬元現(xiàn)金出資。該土地使用權(quán)系甲公司于2×10年7月1日以出讓方式取得,原值為1 000萬元,原預(yù)計(jì)使用年限為50年,按直線法攤銷,預(yù)計(jì)凈殘值為零,出資后仍可使用40年。丙公司2×20年后半年實(shí)現(xiàn)凈利潤400萬元、其他綜合收益減少50萬元(假定各月均衡)。甲公司2×20年有關(guān)長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)會計(jì)處理不正確的是( )。 A. 長期股權(quán)投資初始投資成本為2 000萬元 B. 無形資產(chǎn)的處置損益為1 200萬元 C. 2×20年末確認(rèn)的投資收益為-392.5萬元 D. 2×20年末長期股權(quán)投資的賬面價值為1 607.5萬元
老師,有免稅收入是樹苗,這個成本是利潤表上的成本嗎?然后在把銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用加一塊分?jǐn)倖崂蠋?
你好,如果與這個免稅項(xiàng)目有直接關(guān)系的話可以分?jǐn)?
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,一般都是銷售自產(chǎn)自銷樹苗,也沒有別的,這個成本就寫利潤表上的成本,費(fèi)用分?jǐn)傂邪?
您好,一般是成本,費(fèi)用一般不分?jǐn)?
老師,這么說7020表行分?jǐn)偲陂g費(fèi)用可以不填是吧
你好,發(fā)截圖過來看一下
老師,上次我問一個老師說我家成本沒有單獨(dú)核算,老師說按70%核算成本,
你好,這樣的話可以按這個比例分配一下
老師,我家一共收入64萬,免稅收入60萬,有一小部分不免稅收入,這樣不能把利潤表上的成本都寫上是吧,我家總共營業(yè)成本是36萬,按70%核算就42萬多了,這怎么辦?
您好,是按實(shí)際成本的70%
好的老師,那期間費(fèi)用不用分?jǐn)?,不填行?
您好,是的,可以不用填寫不攤銷的話
好的老師,我就怕不填這個數(shù)不行,可以不填我就放心了
您好,這里是由你們自己根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況來決定的
好的謝謝老師,
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
老師,不好意思,再確認(rèn)一下,您說的實(shí)際成本是按照利潤表上成本70%算成本嗎?那如果免稅收入少的話這樣核算成本就不對勁呀,麻煩老師給我詳細(xì)說說吧
你好,這和你實(shí)際成本有關(guān),你沒發(fā)生的成本怎么轉(zhuǎn)?