您好 根據(jù)開具發(fā)票的金額計算繳納印花稅

老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
某企業(yè)與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。寫此會計分錄。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢服務(wù)費合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
如果和客戶簽訂的銷售合同是沒有約定金額的,那我怎么繳納印花稅?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
老師,請問監(jiān)測費需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板
你好,我買過進(jìn)出口課程,我想知道,我辦理完營業(yè)執(zhí)照以后,下一步應(yīng)該做什么?
借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 這個憑證的摘要我是這樣寫的(確認(rèn)成本) 這個摘要描述的對嗎
老師,一般納稅人公司銷售公司名下的小貨車,開普通發(fā)票,稅率是3%嗎
老師,以工代賑的項目不需要開勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報個稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開票是怎么抵扣
老師好!凈利潤調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項目不會選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學(xué)一下。這是哪個模塊的專業(yè)課內(nèi)容???
老師您好,業(yè)務(wù)費用應(yīng)該入哪個科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手
那是開具發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額,因為我現(xiàn)在聽到兩種答復(fù),不知道哪個準(zhǔn)確,我應(yīng)該按照哪個來操作
如果合同沒有寫不含稅金額 開具了發(fā)票就按照含稅繳納? 相當(dāng)于合同沒有寫增值稅稅額 《中華人民共和國印花稅法》 第五條印花稅的計稅依據(jù)如下: (一)應(yīng)稅合同的計稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (二)應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (三)應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額; (四)證券交易的計稅依據(jù),為成交金額。
你的意思就是如果合同沒有分開寫明不含稅金額和稅額,就只能夠統(tǒng)一把稅額也交印花稅,這樣子理解?
是的?合同沒有分開寫明不含稅金額和稅額?統(tǒng)一把稅額也交印花稅