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企業(yè)贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷售費(fèi)用 113 (我對(duì)這個(gè)有疑問(wèn)?是借這個(gè)科目嗎?這個(gè)113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷項(xiàng)稅額 13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫(kù)存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來(lái)交企業(yè)所得稅。 113會(huì)計(jì)上是費(fèi)用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對(duì)嘛?

2022-05-07 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-07 17:36

您好,這個(gè)不是的,贈(zèng)送的話是營(yíng)業(yè)外支出啊,你不是捐贈(zèng)嗎

頭像
快賬用戶9916 追問(wèn) 2022-05-07 17:37

視同銷售那個(gè)范疇的情況

頭像
快賬用戶9916 追問(wèn) 2022-05-07 17:37

我的重點(diǎn)不是這里啊,您把方向搞錯(cuò)了

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-07 17:38

那個(gè)是說(shuō)的增值稅,你捐贈(zèng),是算營(yíng)業(yè)外支出的

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您好,這個(gè)不是的,贈(zèng)送的話是營(yíng)業(yè)外支出啊,你不是捐贈(zèng)嗎
2022-05-07
(假設(shè)增值稅和所得稅上都視同銷售,我只是方便描述,有些老師要跟我較真用詞,我知道視同銷售只在增值稅中有這個(gè)說(shuō)法,但是我只是為了表述方便)
2022-05-07
同學(xué)你好 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
2023-05-30
你好 產(chǎn)品銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本的吧
2023-05-30
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本為啥貸預(yù)付賬款
2023-05-30
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