同學(xué),你好 這個做不到的
21年暫估成本,22年收到發(fā)票怎么做會計分錄?
老師,21年收到22年所屬期的發(fā)票要怎么做賬(開票日期是21年,所屬期是22年),款項21年也沒付,分錄要怎么寫
老師好,請問22年的發(fā)票怎么做到21年?分錄怎么做呢?
老師,你好請問22年3月份做21年的費用發(fā)票,如何寫會計分錄呢?
老師,23年補回了21年和22年的成本票,怎呢來做分錄呢?
開出了13%增值稅票,有的加了5個點,有的加了10個點,怎么區(qū)分出來,怎么算的
老師,又有公式問題要請教您了
不懂答案,解釋一下,500萬元利潤究竟是甲公司的還是乙公司的?
老師,為什么賬齡1年以上的應(yīng)收賬款屬于流動資產(chǎn)
老師,有限合伙人對外轉(zhuǎn)讓份額需要全體合伙人一致同意嗎?是否有一個合伙協(xié)議另有約定除外?我知道有一個要30日通知其他合伙人,其他合伙人有優(yōu)先購買的權(quán)利。普通合伙人呢?
老師你好,公司建造廠房同時給廠房進行裝修,裝修費金額較大,這裝修費能不能不計入廠的成本?
怎么看增值稅和企業(yè)所得稅是否免稅
答案的式子中第二年的部分沒有,直接是:2.2/(1+20%)+2.5/(20%-10%)/(1+20%),中間不應(yīng)加上2.5/(1+20%)的平方嗎?
老師,2023年開票收入漏申報104萬,能在這個月做納稅檢查調(diào)整么?能正常進項抵扣么?進項沒有2023年的了,能抵扣么?
老師,請問是應(yīng)納稅暫時性差異就用遞延所得稅負債科目,可抵扣暫時性差異就用遞延所得稅資產(chǎn)科目嗎?
是21年的業(yè)務(wù),只是當(dāng)時費用發(fā)票沒有開回來
同學(xué),你好 那你21年應(yīng)該暫估費用
然后22年紅沖,更正嗎?還是做到預(yù)提費用呢?老師可以幫忙寫一下分錄嗎?謝謝!
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 借:管理費用-暫估 貸:銀行存款
好的,謝謝老師!
不客氣,滿意請5星好評,謝謝